Contract Notice Detail
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Base Total Price:
59,724.34 Dominican Pesos
Request Reference:
HPSJO-DAF-CD-2025-0051
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIA DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIA DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Canadá No. 123, Provincia San José de Ocoa, Rep. Dom. San José de Ocoa San José de Ocoa VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/10/2025 11:01:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/10/2025 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/10/2025 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/10/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/10/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/10/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/10/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/10/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,724.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
55,523.65
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,373.80
DOP
----
View
2.6.1.1.01
1,527.70
DOP
----
View
2.3.3.3.01
917.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
382.17
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
59,724.32
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HPSJO-DAF-CD-2025-0051
1
59,724.32
DOP
Vencido
Cuota comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/10/2025 12:38:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta de aprobación.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1843215
13/10/2025 12:39
59,724.34 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/10/2025 12:39
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Contract Value
Document(s)
Rojas & Serrano Supplies, SRL
59,724.34 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
59,724.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 279ª PRINTON
10
UD
1,626.29
16,262.90
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 230ª PRINTON
9
UD
1,302.75
11,724.75
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA CAJA 100 UNID. 8 ½ X11OFFI
3
UD
600.96
1,802.88
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER DE COLOR AZUL CAJA8 ½ X11AYS PLUS
1
UD
1,341.95
1,341.95
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER COLOR ROJO PAST. 81/2X11 AB
1
UD
1,341.95
1,341.95
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 81/2X11 COLOR SURT ABBY
1
UD
1,363.04
1,363.04
7
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
BANDITAS DE GOMA #32 STANTOP
20
UD
68.69
1,373.80
8
44121612 - Cortadoras de
(...)
44121612 - Cortadoras de papel o repuestos
2.3.9.2.01
TIJERAS 7¨ BF. MANGO NEGRO AC. INOXID.
2
UD
75.99
151.98
9
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS 200 PAGINAS ESTILO COLOR LIO
24
UD
128.8
3,091.20
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
PORTA REVISTA NEGRO
3
UD
1,200.88
3,602.64
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
LLAVEROS IDENTIFICADORES PLASTICOS 50/1- COLORES SURTIDOS
1
UD
442.3
442.30
12
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
CALCULADORA D/ESCRIT BAZIC 8 DIG
3
UD
509.23
1,527.69
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA CANON GI-190 MAGENTA 70ML, COMPA TIBLE CON PIXMA G3100, G2100, G1100, G1110, G2110, G3110, G4111
1
UD
1,062.21
1,062.21
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA CANON GI-190 NEGRO 135ML, COMPAT IBLE CON PIXMA G3100, G2100, G1100, G1110, G2110, G3110, G4111
1
UD
1,062.21
1,062.21
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA CANON GI-190 AMARILLO 70ML, COMP ATIBLE CON PIXMA G3100, G2100, G1100, G2110, G3110, G4111.
1
UD
1,062.21
1,062.21
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML, COMPATIBLE CON PIXMA G3100, G2100, G1100, G1110, G3110, G4111
1
UD
1,062.21
1,062.21
17
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE OFIMACK AZUL C/12
1
UD
436.03
436.03
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE OFIMACK NEGRO C/12
1
UD
436.03
436.03
19
60121519 - Lápices de col
(...)
60121519 - Lápices de colores para dibujar de base de cera
2.3.9.2.01
CERA P/CONTAR 20 GRS. APLUS
15
UD
116.01
1,740.15
20
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS STDTALBOT NEGRO
2
UD
41.27
82.54
21
14111811 - Formatos o lib
(...)
14111811 - Formatos o libros de ventas
2.3.3.3.01
TALONARIO RECIBO NCR 1 COPIA UND
30
UD
30.56
916.80
22
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
BANDEJA DE METAL 3/1 TALBOT PLATEADA
2
UD
1,522.1
3,044.20
23
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CARPETA 3 ARG BLANCA #1/2 PULGADA POINTER
6
UD
194.99
1,169.94
24
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
GRAPAS BOSTITCH 3/8¨=9.MM HASTA 55 HJ
2
UD
191.08
382.16
25
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
MEMORIAS USB 64 GB 3.0 KINGSTON, DATA TRAVELER 100 G3
3
UD
1,080.19
3,240.57
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1843215
Informe final de la selección DO1.AWD.1843215
13/10/2025 12:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.708494
La lista de oferentes del proceso HPSJO-DAF-CD-2025-0051 publicada por Hospital San José de Ocoa
13/10/2025 12:38
(UTC -4 hours)
Detail