Contract Notice Detail
Summary Information

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117,000 Dominican Pesos
 
COAAROM-DAF-CD-2025-0092 
COMPRA DE TONER, UNIDADES DE IMAGEN Y KIT DE MANTENIMIENTO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE TONER, UNIDADES DE IMAGEN Y KIT DE MANTENIMIENTO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBROS DE LA INSTITUCION 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/10/2025 11:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
138,060.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01138,060.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO138,060.00  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1760113404017JWrmP1138,060.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/10/2025 11:59:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/10/2025 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA TECNICA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA DE INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.184162310/10/2025 12:18138,060 Dominican PesosActive
    Final Report:10/10/2025 12:18Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Francisco Bienvenido Santillana Rodríguez138,060 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 almacen -
    
Subtotal
117,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
7
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER LEXMARK MS8112UD45,00090,000.00
    
8
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK2UD7,00014,000.00
    
9
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK MS811, MS8121UD13,00013,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
10/10/2025 12:18 (UTC -4 hours)
Detail
10/10/2025 11:59 (UTC -4 hours)
Detail