Contract Notice Detail
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Base Total Price:
186,858.08 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0652
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/10/2025 09:55:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/10/2025 09:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/10/2025 09:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/10/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/10/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/10/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
186,857.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
40,238.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
1,327.50
DOP
----
View
2.6.5.7.01
767.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
14,259.12
DOP
----
View
2.3.9.8.01
7,080.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
75,089.30
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,478.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,888.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
8,602.20
DOP
----
View
2.3.9.9.05
23.60
DOP
----
View
2.3.9.9.04
35,105.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
186,857.72
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
754-2025
1
186,857.72
DOP
Vencido
cuota_ferreteria_oct2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/10/2025 11:34:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/10/2025 09:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta inicio_ferreteria_octubre2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificacion_ferreteria_octubre2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud_ferreteria_octubre2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1841617
16/10/2025 09:36
186,857.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/10/2025 09:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gemja Multiservices, SRL
186,857.72 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
186,858.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
EXTENSION ELECTRICA DE 50
2
UD
5,310
10,620.00
2
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
EXTENSION ELECTRICA DE 25
2
UD
2,950
5,900.00
3
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
REGLETA DE 8 PIE
2
UD
1,121
2,242.00
4
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas
2.3.6.3.04
JUEGO DE LLAVE ALLAN
1
UD
2,478
2,478.00
5
40142110 - Tubería de cob
(...)
40142110 - Tubería de cobre
2.3.6.3.06
KIT DE TUBERIA PARA AIRE DE 12BTU COBRE
1
UD
1,888
1,888.00
6
40142313 - Tapón de tuber
(...)
40142313 - Tapón de tubería
2.3.9.8.02
TAPON MT MACHO
10
UD
76.7
767.00
7
40142313 - Tapón de tuber
(...)
40142313 - Tapón de tubería
2.3.9.8.02
TAPON MT HEMBRA
10
UD
76.7
767.00
8
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
TEE PVC ¾ X ¾
20
UD
37.76
755.20
9
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.9.9.05
ADAPTADOR DE ½ MACHO PVC
20
UD
1.18
23.60
10
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
COOPLIN ¾
20
UD
123.9
2,478.00
11
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED 2X4 DE PLAFON
5
UD
5,664
28,320.00
12
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE 110V/20 AMP GRADO HOSPITALARIO
15
UD
383.5
5,752.50
13
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVINES DE PUÑO CON LLAVE
15
UD
2,242
33,630.00
14
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICO DE TECHO KDK INSTALACION INCLUIDA
1
UD
13,216
13,216.00
15
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO
5
UD
265.5
1,327.50
16
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
DISCO DE PULIDORA 120
1
UD
767
767.00
17
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER TRIFASICO G.E DOBLE CONECTORES DE 90 AMP
1
UD
18,124.8
18,124.80
18
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR SCHNELDER INDUSTRIAL
1
UD
4,130
4,130.00
19
48101516 - Hornos microon
(...)
48101516 - Hornos microondas para uso comercial
2.6.1.4.01
MICROONDA PANASONIC
1
UD
21,948
21,948.00
20
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
CAFETERA ELECTRICA 12 TAZA
1
UD
5,074
5,074.00
21
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
6
UD
2,376.58
14,259.48
22
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE DE LAVAMANO
5
UD
1,416
7,080.00
23
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CANDADO MEDIANO 60MM
1
UD
1,475
1,475.00
24
30103201 - Rejilla de ace
(...)
30103201 - Rejilla de acero
2.3.9.8.02
REGILLA DE PISO DE 1 ½
10
UD
383.5
3,835.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1841617
Informe final de la selección DO1.AWD.1841617
16/10/2025 09:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.707839
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0652 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
10/10/2025 11:34
(UTC -4 hours)
Detail