Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
210,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0079
Request Name:
Adquisición de Papel Higiénico Institución, y Papel toalla para Uso de la Institución Cuarto Trimestre.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Papel Higiénico Institución, y Papel toalla para Uso de la Institución Cuarto Trimestre.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/10/2025 08:01:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/10/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/10/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
223,020.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
223,020.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2155337
adquisición de Papel Higiénico Institución, y Papel toalla para Uso de la Institución Cuarto Trimestre.
223,020.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0079
2
247,800.00
DOP
Vencido
FONDOS-0079.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/10/2025 13:48:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/10/2025 08:48:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/10/2025 15:35:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
10/10/2025 09:34:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
10/10/2025 16:29:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/10/2025 23:40:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
13/10/2025 10:23:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
13/10/2025 10:24:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
13/10/2025 10:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
13/10/2025 10:39:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
13/10/2025 11:15:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
13/10/2025 12:36:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROB-0079.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FONDOS-0079.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLD-0079.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TEC.-0079.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1844745
28/10/2025 16:38
223,020 Dominican Pesos
Final Report:
28/10/2025 16:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Chempiony, SRL
223,020 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Material de Limpieza Cuarto trimestre
-
Subtotal
210,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla
700
UD
200
140,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higienico
700
UD
100
70,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1844745
Informe final de la selección DO1.AWD.1844745
28/10/2025 16:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.709678
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0079 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
15/10/2025 13:48
(UTC -4 hours)
Detail