Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
281,928 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-DAF-CM-2025-0023
Request Name:
LIMPIEZA IV
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA IV
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/10/2025 10:02:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/10/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/10/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
90,220.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,012.44
DOP
----
View
2.3.3.2.01
89,208.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOWEY COMERCIAL
90,220.44
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
Teatro Nacional-DAF-CM-2025-0023
1
90,220.44
DOP
Vencido
CUOTA SOWEY.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/10/2025 11:27:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/10/2025 14:23:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/10/2025 16:55:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/10/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/10/2025 16:08:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/10/2025 16:13:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/10/2025 17:56:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/10/2025 09:56:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
10/10/2025 10:06:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
10/10/2025 10:37:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
10/10/2025 12:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
13/10/2025 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Informe Tecnico.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1847142
27/10/2025 11:27
224,170.55 Dominican Pesos
Final Report:
27/10/2025 11:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
74,368.32 Dominican Pesos
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Cary Industrial, SA
43,229.54 Dominican Pesos
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SUPLIDAFRA, SRL
9,744.91 Dominican Pesos
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Roslyn, SRL
6,607.34 Dominican Pesos
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Sowey Comercial, EIRL
90,220.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
LIMPIEZA IV
-
Subtotal
281,928.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE AMBIENTADOR
60
GAL
250
15,000.00
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
30
LB
40
1,200.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MICROFIBRAS 40"X36"
48
UD
75
3,600.00
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
MOPA 36" C/PALO
4
UD
1,600
6,400.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO
12
UD
187
2,244.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER C/PALO No 36
12
UD
200
2,400.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA COCINA ROLLO
12
UD
150
1,800.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA LAS MANO ROLLO 600´
240
UD
155
37,200.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 2 PLY 1000 PIES
540
UD
190
102,600.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO FOAM 6ONZ PAQUETE 25/1
80
PAQ
100
8,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/BASURA NEGRA 36X54 55GL RESISTENTE
2,000
UD
10
20,000.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/BASURA TRANSPARENTE 24X30 13GAL
1,000
UD
8
8,000.00
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON PARA FREGAR
6
GAL
175
1,050.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON PARA LAS MANOS
90
GAL
175
15,750.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETE SERVILLETAS C-FOLD
360
UD
55
19,800.00
16
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETE SERVILLETAS 500/1 AMOS
80
UD
175
14,000.00
17
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS P/SUAPEAR 15 LTS
6
UD
300
1,800.00
18
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
48
UD
35
1,680.00
19
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO LIQUIDO
60
GAL
110
6,600.00
20
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GRANULADO POTE DE 7LIB
6
UD
2,024
12,144.00
21
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA PARED
6
UD
110
660.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1847142
Informe final de la selección DO1.AWD.1847142
27/10/2025 11:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.708441
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2025-0023 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
13/10/2025 11:27
(UTC -4 hours)
Detail