Contract Notice Detail
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Base Total Price:
212,184 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CD-2025-0066
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/10/2025 15:20:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/10/2025 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/10/2025 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/10/2025 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/10/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/10/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/10/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/10/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,803.81
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
9,345.60
DOP
----
View
2.3.9.3.01
55,458.21
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
64,803.81
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1760558474491V5gGh
1
64,803.81
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/10/2025 13:24:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/10/2025 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/10/2025 13:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx.pdf
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COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF
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Copia de FORMULARIO 33 OFERTA ECONOMICA.docx.pdf
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Copia de FORMULARIO 0034 Presentofer34 (1).docx.pdf
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FORMULARIO INFORMACION SOBRE EL OFERENTE 0042.docx.pdf
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FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf
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FR-CYC-002 -V4- Formulario de la Debida Diligencia aplicada a los Proveedores.docx.pdf
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FR-DYC-005. V1 FORMULARIO DE CONTROLES PARA SOCIOS DE NEGOCIOS.docx.pdf
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FICHAS TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUDES DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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matriz riesgo BIENES Y SERVICIOS - DGCP.docx
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Solicitud de Propuesta.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1844424
15/10/2025 13:40
145,455.81 Dominican Pesos
Final Report:
15/10/2025 13:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farmatem, SRL
80,652 Dominican Pesos
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Idemesa, SRL
64,803.81 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
1115 - Fibra, hilos e hilados (T2)
-
Subtotal
8,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11151601 - Hebra de algod
(...)
11151601 - Hebra de algodón
2.3.2.1.01
ALGODON (PAQUETE)
60
UD
145
8,700.00
1.2
1412 - Papel para uso industrial (T2)
-
Subtotal
20,532.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
14121601 - Papel crepé si
(...)
14121601 - Papel crepé sin blanquear
2.3.3.2.01
PAPEL DE CAMILLA (ROLLO)
60
UD
342.2
20,532.00
1.3
4110 - Equipo de laboratorio y científico (T2)
-
Subtotal
7,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
41104102 - Lancetas
2.3.9.3.01
LANCETA PARA GLUCOMETRO (CAJA)
1,500
UD
5
7,500.00
1.4
4214 - Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo (T2)
-
Subtotal
29,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGUILLAS DE 3CC
600
UD
7
4,200.00
5
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGUILLAS DE 5CC
1,200
UD
8
9,600.00
6
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGUILLAS DE 10CC
1,200
UD
9
10,800.00
7
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
MARIPOSITA #22
150
UD
35
5,250.00
1.5
4218 - PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DEL PACIENTE (T2)
-
Subtotal
900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
8
42181501 - Depresores de
(...)
42181501 - Depresores de lengua o cuchillos o baja lenguas
2.3.9.3.01
BAJA LENGUA (100 unidades)
300
UD
3
900.00
1.6
4231 - Productos para cuidado de Heridas (T2)
-
Subtotal
76,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
9
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
GASAS
1,800
UD
10
18,000.00
10
42311703 - Cintas médicas
(...)
42311703 - Cintas médicas o quirúrgicas para pegar la piel
2.3.9.3.01
ZO
300
UD
195
58,500.00
1.7
5212 - ROPA DE CAMA (T2)
-
Subtotal
13,452.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
11
52121504 - Forros para co
(...)
52121504 - Forros para colchones
2.3.2.2.01
CUBRE COLCHON PARA CAMILLA
30
UD
448.4
13,452.00
1.8
4227 - PRODUCTOS DE RESUCITACION, ANESTESIA Y RESPITATORIO (T2)
-
Subtotal
54,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
12
42271708 - Máscaras de ox
(...)
42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico
2.3.9.3.01
MASCARILLA PARA OXIGENO
150
UD
85
12,750.00
13
42271802 - Nebulizadores
(...)
42271802 - Nebulizadores o accesorios
2.3.9.3.01
MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO
300
UD
140
42,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1844424
Informe final de la selección DO1.AWD.1844424
15/10/2025 13:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.709658
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CD-2025-0066 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
15/10/2025 13:24
(UTC -4 hours)
Detail