Contract Notice Detail
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Base Total Price:
399,385.36 Dominican Pesos
Request Reference:
DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0068
Request Name:
Adquisición de materiales eléctricos y refrigeración
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales eléctricos y refrigeración
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CVCJ+PM9, C. Máximo Gómez, San Cristóbal 91000 Industria Militar San Cristóbal, dirección REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/10/2025 08:03:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/10/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/10/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/10/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
13/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
15/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
470,355.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
278,444.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
109,116.31
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,572.50
DOP
----
View
2.3.6.3.06
20,945.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
18,667.60
DOP
----
View
2.3.6.3.04
22,561.60
DOP
----
View
2.3.7.1.05
2,242.00
DOP
----
View
2.3.7.1.06
13,806.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago vía Transferencia
470,355.61
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17603820258497z9Go
1
470,355.61
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/10/2025 14:01:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/10/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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acta de aprobacion de la ficha actualizada.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE DE LA CONTRATACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud_de Compras (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1843137
13/10/2025 14:07
470,355.61 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/10/2025 14:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
470,355.61 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
399,385.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112716 - Pistolas de cl
(...)
27112716 - Pistolas de clavos eléctricas
2.6.5.7.01
Adquisición de pistola de impacto m18 ½” con batería
2
UD
68,285.71
136,571.42
2
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Adquisición de cargador de batería 12/24v
2
UD
38,571.43
77,142.86
3
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Adquisición de yardas de lanilla blanca
100
YD
135.71
13,571.00
4
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01
Adquisición de taladros de batería m18
3
UD
38,071.43
114,214.29
5
27111707 - Llaves ajustab
(...)
27111707 - Llaves ajustables
2.3.6.3.04
Adquisición de llave de torque hasta 300 libras
1
UD
15,571.43
15,571.43
6
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
Adquisición de extensiones eléctricas 300 vol
5
UD
2,714.29
13,571.45
7
39121703 - Enlaces de cab
(...)
39121703 - Enlaces de cables
2.3.9.8.02
Adquisición de paquetes de TIE-WRAP 6” 100/1
5
PAQ
142.86
714.30
8
39121703 - Enlaces de cab
(...)
39121703 - Enlaces de cables
2.3.9.8.02
Adquisición de paquetes de TIE-WRAP 8” 100/1
5
PAQ
171.43
857.15
9
39121703 - Enlaces de cab
(...)
39121703 - Enlaces de cables
2.3.9.8.02
Adquisición de paquetes de TIE-WRAP 10” 100/1
5
PAQ
178.57
892.85
10
39121703 - Enlaces de cab
(...)
39121703 - Enlaces de cables
2.3.9.8.02
Adquisición de paquetes de TIE-WRAP 12” 100/1
5
PAQ
285.71
1,428.55
11
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Adquisición de rollo de tape de goma 3m eléctrico
10
UD
171.43
1,714.30
12
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
Adquisición de abrazadera de metal 2”
30
UD
42.86
1,285.80
13
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Adquisición de aceite de compresor 16 onza
10
UD
174.29
1,742.90
14
30101513 - Ángulos de est
(...)
30101513 - Ángulos de estaño
2.3.6.3.06
Adquisición de estaño de plomo
10
UD
307.14
3,071.40
15
23171507 - Soldadores o p
(...)
23171507 - Soldadores o pistolas para sueldas
2.3.6.3.04
Adquisición de soldador de estaño 100w
7
UD
592.86
4,150.02
16
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Adquisición de espuma limpiadora
8
UD
271.43
2,171.44
17
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.7.1.06
Adquisición de lata de gas refrigerante 134a
30
UD
357.14
10,714.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1843137
Informe final de la selección DO1.AWD.1843137
13/10/2025 14:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.708544
La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0068 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas
13/10/2025 14:01
(UTC -4 hours)
Detail