Contract Notice Detail
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Base Total Price:
246,159.8 Dominican Pesos
Request Reference:
VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2025-0035
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/10/2025 12:03:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/10/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/10/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/10/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/10/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
268,444.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
196,818.10
DOP
----
View
2.3.7.2.99
22,538.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
49,088.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO A PRESENTACION DE FACTURA
268,444.10
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1759613800887oVRzH
1
268,444.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/10/2025 17:26:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/10/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHAS TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1838501
04/10/2025 17:28
268,444.1 Dominican Pesos
Final Report:
04/10/2025 17:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
El Triunfador, SRL
268,444.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
246,159.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
60
UD
82.6
4,956.00
2
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICRO FIBRA LANILLA 40 X 40 CM
20
UD
159.3
3,186.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRA AROMATICA PARA BAÑOS
60
UD
88.5
5,310.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE CLORO DE 128 oz
90
UD
224.2
20,178.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
CAJA DE DE GUANTES 100/1
10
UD
896.8
8,968.00
6
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES PARA INODOROS
10
UD
206.5
2,065.00
7
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITA RECOGE BASURA
5
UD
224.2
1,121.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE PINOL DE 128 oz
50
UD
253.7
12,685.00
9
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES P/OFICINA 8oz.
30
UD
407.1
12,213.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO DE CUABA DE 128 oz
70
UD
324.5
22,715.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICAS CON SU PALO
10
UD
312.7
3,127.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON SU PALO
10
UD
407.1
4,071.00
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA PLATOS DE 128 oz
10
UD
300.9
3,009.00
14
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
GALONES DE LIMPIA CRISTALES
10
UD
336.3
3,363.00
15
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
GOMAS DE SACAR AGUA (ESCURRIDORES DE GOMAS)
8
UD
418.9
3,351.20
16
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
GALONES DE ACIDO MURIATICO DE 128 oz
6
UD
407.1
2,442.60
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE DE 128 oz
100
UD
336.3
33,630.00
18
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALONES DE DESGRASANTES DE 128 oz
5
UD
342.2
1,711.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDA DE 55 GALONES 100/1
10
UD
1,003
10,030.00
20
47121801 - Plumeros para
(...)
47121801 - Plumeros para limpiar el polvo
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES CON SU PALO
15
UD
236
3,540.00
21
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1
20
UD
1,003
20,060.00
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL PARA BAÑO 12/1
20
UD
708
14,160.00
23
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO 48/1
20
UD
1,298
25,960.00
24
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS
5
UD
1,888
9,440.00
25
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDA DE 35 GALONES 100/1
10
UD
637.2
6,372.00
26
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDAS DE 30 GALONES 100/1
15
UD
566.4
8,496.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1838501
Informe final de la selección DO1.AWD.1838501
04/10/2025 17:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.705586
La lista de oferentes del proceso VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2025-0035 publicada por Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
04/10/2025 17:26
(UTC -4 hours)
Detail