Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
230,551.57 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCP-DAF-CD-2025-0087
Request Name:
Adquisicion de articulos de ferreteria
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de articulos de ferreteria
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/09/2025 15:30:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/09/2025 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/09/2025 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/09/2025 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/09/2025 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/09/2025 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/09/2025 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2025 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2025 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,050.38
DOP
Budget Appropriation Value
231,050.38
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
26,302.20
DOP
26,302.20
DOP
View
2.3.9.8.02
3,451.50
DOP
3,451.50
DOP
View
2.6.5.6.01
29,075.20
DOP
29,075.20
DOP
View
2.3.7.2.99
16,350.08
DOP
16,350.08
DOP
View
2.3.9.1.01
4,130.00
DOP
4,130.00
DOP
View
2.3.9.6.01
60,888.00
DOP
60,888.00
DOP
View
2.3.6.3.04
1,037.22
DOP
1,037.22
DOP
View
2.3.7.2.06
55,159.58
DOP
55,159.58
DOP
View
2.3.9.8.01
34,656.60
DOP
34,656.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
231,050.38
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761593861358YjYVI
1
231,050.38
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/10/2025 14:09:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento de Compras.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto_Aprobacion_No._46-2025_signed.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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SOLICITUD_DE_COMPRA_SNCC.D_signed (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Técnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1840743
10/10/2025 11:08
231,050.38 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/10/2025 11:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jocher Inmobiliaria Construcciones Y Servicios, SRL
231,050.38 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Ferreteria
-
Subtotal
230,551.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121002 - Transformadore
(...)
39121002 - Transformadores de suministro de potencia
2.6.5.6.01
Transformador para panel Led de 48 Watt
28
UD
1,038.4
29,075.20
2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
llaves de Presion para orinales
11
UD
3,150.6
34,656.60
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubetas de 5 GL de Pintura 960 semigloss
3
UD
9,744.99
29,234.97
4
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubería de para agua PPR de 1"
30
UD
876.74
26,302.20
5
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Pies de Alambre de Goma 3 Hilo #14
1,500
UD
29.5
44,250.00
6
40142606 - Conexiones de
(...)
40142606 - Conexiones de tubo
2.3.9.8.02
Coupling de 1"
25
UD
37.76
944.00
7
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
Tomacorriente Empostrado Doble
50
UD
177
8,850.00
8
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
T de 1"
20
UD
63.56
1,271.20
9
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
Enchufes eléctricos 120v Con Tierra
30
UD
259.6
7,788.00
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cubeta de Cloro 50KG Estabilizado
1
UD
16,350.08
16,350.08
11
47131815 - Limpiador de d
(...)
47131815 - Limpiador de drenajes
2.3.9.1.01
Limpiador de drenajes
5
UD
826
4,130.00
12
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
Cintas métricas
1
UD
1,037.22
1,037.22
13
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura azul ultramar acrilica
2
UD
8,563.26
17,126.52
14
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura sahara 89
1
UD
8,798.08
8,798.08
15
40142606 - Conexiones de
(...)
40142606 - Conexiones de tubo
2.3.9.8.02
Adaptador Hembra 1"
25
UD
29.5
737.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1840743
Informe final de la selección DO1.AWD.1840743
10/10/2025 11:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.707439
La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CD-2025-0087 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas
09/10/2025 14:09
(UTC -4 hours)
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