Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
475,803.04 Dominican Pesos
Request Reference:
DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0066
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
24/10/2025 15:38:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
Adquisición de materiales ferreteros
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CVCJ+PM9, C. Máximo Gómez, San Cristóbal 91000 Industria Militar San Cristóbal, dirección REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/09/2025 17:00:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/10/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/10/2025 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
03/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
07/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
08/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/10/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
475,803.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
208,475.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
132,144.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
84,489.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
44,334.84
DOP
----
View
2.3.6.4.06
6,360.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17591788038827YpFS
4
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de aprobacion de la ficha actualizada.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE DE LA CONTRATACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud_de Compras (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
475,803.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
Adquisición playwood de 4x8x3/16
200
UD
741.53
148,306.00
2
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
Adquisición cartón piedra 4x8 x 1/8
100
UD
601.69
60,169.00
3
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Adquisición cola amarilla
40
UD
1,372.88
54,915.20
4
31162204 - Remaches compl
(...)
31162204 - Remaches completos
2.3.6.3.06
Adquisición de remaches 3/16 x 1
13,000
UD
3.81
49,530.00
5
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Adquisición de cemento de contacto
22
UD
2,533.9
55,745.80
6
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Adquisición de laca natura con brillo
13
GAL
1,432.2
18,618.60
7
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
Adquisición de sealer
15
GAL
1,432.2
21,483.00
8
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Adquisición de thinner
51
GAL
504.24
25,716.24
9
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06
Adquisición de disco de lija no.60
20
UD
83.05
1,661.00
10
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.6.3.06
Adquisición de soldadura de 3/32x14
250
UD
116.53
29,132.50
11
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.6.3.06
Adquisición de soldadura 1/8x14
50
LB
116.53
5,826.50
12
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
Adquisición de disco p/cortar metal 9x22
10
LB
177.97
1,779.70
13
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
Adquisición de disco p/cortar metal de 7”x1/16 1.mm
10
UD
125.85
1,258.50
14
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06
Adquisición de p/pulir metal de 7 x 1/4
10
UD
166.1
1,661.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1961028
Declaración de Proceso Desierto: DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0066
24/10/2025 15:38
(UTC -4 hours)
Detail