Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
225,300 Dominican Pesos
Request Reference:
MJ-DAF-CD-2025-0049
Request Name:
Servicio de rellenado de botellones de agua y adquisición de fardos para uso de este Ministerio.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de rellenado de botellones de agua y adquisición de fardos para uso de este Ministerio.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/09/2025 16:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/09/2025 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/09/2025 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/09/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/09/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/09/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
225,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
184,561.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
225,300.00
DOP
184,561.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2
Servicio de rellenado de botellones de agua y adquisición de fardos para uso de este Ministerio. 2026
40,739.00
DOP
Diciembre
2025
0
Servicio de rellenado de botellones de agua y adquisición de fardos para uso de este Ministerio. 2026
184,561.00
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1758825085486FsX5y
1
225,300.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1770041207801uDceV
1
184,561.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/09/2025 12:11:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/09/2025 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento DSG-151-2025.pdf
Other
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Asignacion de peritos.pdf
Other
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica 0049.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Invitacion a Presentar Oferta 0049.pdf
Other
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Acta de Inicio 0049.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Compromiso Ético y Antisoborno.docx
Other
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DC-MI-01-F02 Formulario debida diligencia.docx
Other
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SNCC.F.034_-_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1833515
25/09/2025 13:25
225,300 Dominican Pesos
Final Report:
25/09/2025 13:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
225,300 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Servicio de rellenado de botellones de agua y adquisicion de fardos para uso institucional
-
Subtotal
225,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua
600
UD
63
37,800.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas agua 16 oz (20/1)
1,500
UD
125
187,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1833515
Informe final de la selección DO1.AWD.1833515
25/09/2025 13:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.702552
La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CD-2025-0049 publicada por Ministerio de la Juventud
25/09/2025 12:11
(UTC -4 hours)
Detail