Contract Notice Detail
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Base Total Price:
172,645 Dominican Pesos
Request Reference:
HMEC-DAF-CD-2025-0013
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza para el centro hospitalario.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ No 19 El Cercado San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
22/09/2025 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/09/2025 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/09/2025 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/09/2025 17:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/09/2025 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/09/2025 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/09/2025 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/09/2025 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2025 17:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2025 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
172,645.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
1,799.98
DOP
----
View
2.3.3.2.01
30,849.98
DOP
----
View
2.3.1.1.01
700.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
21,000.06
DOP
----
View
2.6.7.9.01
1,499.99
DOP
----
View
2.3.9.1.01
42,745.01
DOP
----
View
2.3.9.5.01
67,300.03
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,750.07
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Materiales de Limpieza
172,645.12
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
172,645.12
DOP
Vencido
Cuota a comprometer limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/09/2025 09:32:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/09/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Formulario de solicitud limpieza.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compra limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Pliego de condiciones limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1832615
23/09/2025 11:13
172,645.14 Dominican Pesos
Final Report:
23/09/2025 11:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Benzan Herrera, SRL
172,645.14 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Materiales de Limpieza
-
Subtotal
172,645.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
15
CAJ
450
6,750.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
9
CAJ
1,100
9,900.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
3
CAJ
1,450
4,350.00
4
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE
1
CAJ
700
700.00
5
47131808 - Germicida seco
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
18
UD
210
3,780.00
6
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
LIMPIA CRISTALES
9
UD
200
1,800.00
7
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
SUAPERS
9
UD
450
4,050.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLON
9
UD
195
1,755.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES NEGROS
18
UD
110
1,980.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DISPENSADOR
12
PAQ
1,000
12,000.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL SUPER ROLLO
9
PAQ
1,450
13,050.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA
3
CAJ
1,450
4,350.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
2
UD
1,300
2,600.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA LIMPIA CRISTAL
18
UD
90
1,620.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS
3
PAQ
1,600
4,800.00
16
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE INODORO
9
GAL
350
3,150.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PARA JARDIN
12
PAQ
1,000
12,000.00
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PARA TANQUE
9
PAQ
1,000
9,000.00
19
10151802 - Semillas o plá
(...)
10151802 - Semillas o plántulas de vainilla
2.6.7.9.01
VAINILLA
2
GAL
750
1,500.00
20
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON BOLA AZUL
2
CAJ
1,400
2,800.00
21
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA
9
UD
170
1,530.00
22
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
2
UD
165
330.00
23
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
1
PAQ
1,000
1,000.00
24
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO PLASTICO 7 OZ
12
CAJ
2,650
31,800.00
25
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDOR PLASTICO
6
CAJ
1,000
6,000.00
26
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA PLASTICA
6
CAJ
1,000
6,000.00
27
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
BANDEJA DOBLE PLASTICA
9
PAQ
1,700
15,300.00
28
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
PAPEL ALUMINIO
2
CAJ
4,100
8,200.00
29
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
2
PAQ
100
200.00
30
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE ALAMBRE
2
PAQ
175
350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1832615
Informe final de la selección DO1.AWD.1832615
23/09/2025 11:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.701880
La lista de oferentes del proceso HMEC-DAF-CD-2025-0013 publicada por Hospital Municipal El Cercado
23/09/2025 09:32
(UTC -4 hours)
Detail