Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
27,179.4 Dominican Pesos
Request Reference:
HMNSC-DAF-CD-2025-0040
Request Name:
Adquisición materiales de limpieza para cocina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición materiales de limpieza para cocina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/09/2025 13:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/09/2025 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/09/2025 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/09/2025 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/09/2025 09:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,924.67
DOP
Budget Appropriation Value
27,924.67
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
6,629.69
DOP
----
View
2.3.9.1.01
8,629.93
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,104.98
DOP
----
View
2.3.9.2.01
720.04
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,260.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
129.99
DOP
----
View
2.3.3.2.01
7,450.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
27,924.67
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
27,924.67
DOP
Aprobado
cuota a compromiso primera.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/09/2025 09:30:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/09/2025 13:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras HOSPITAL (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ficha tecnica de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificación existencia de fondos HOSPITAL.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Acta de aprobacion del hospital nuestra señora del carmen.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1831904
22/09/2025 09:32
27,924.68 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/09/2025 09:32
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Anelsy, SRL
27,924.68 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
5,081.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
cloro
2
CAJ
628.94
1,257.88
3
30102904 - Postes de made
(...)
30102904 - Postes de madera
2.3.1.4.01
palillos de picadera
2
UD
64.99
129.98
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo
1
UD
1,118.64
1,118.64
9
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
brillos gordos
10
UD
49.99
499.90
10
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
brillos finos
10
PAQ
124.99
1,249.90
17
24121509 - Bandejas para
(...)
24121509 - Bandejas para empacar
2.3.9.9.05
bandeja
15
UD
6.99
104.85
22
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
pega de rata
12
UD
60
720.00
1.2
Adquisicion de materiales de limpieza
-
Subtotal
22,098.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos #10
20
PAQ
119.99
2,399.80
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos #3
4
PAQ
240
960.00
11
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
cuchara
1
PAQ
1,200
1,200.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos #7
30
PAQ
64.99
1,949.70
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
5
UD
309.99
1,549.95
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suapes
7
UD
349.99
2,449.93
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas #55
1
CAJ
1,500
1,500.00
21
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones
3
CAJ
150
450.00
4
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
Platos #6
13
PAQ
9.15
118.95
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
3
PAQ
1,520
4,560.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes liquido
3
CAJ
410
1,230.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas #22
10
UD
150
1,500.00
20
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
Platos hondos # 9
4
PAQ
119.99
479.96
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
1
PAQ
1,630
1,630.00
16
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
tenedor
4
PAQ
29.99
119.96
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1831904
Informe final de la selección DO1.AWD.1831904
22/09/2025 09:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.701361
La lista de oferentes del proceso HMNSC-DAF-CD-2025-0040 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen
22/09/2025 09:30
(UTC -4 hours)
Detail