Contract Notice Detail
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Base Total Price:
243,765 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-DAF-CD-2025-0054
Request Name:
Adquisición de insumos ferreteros a utilizarse en elaboración del stand de RTVD Feria del Libro 2025, dirigido a MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos ferreteros a utilizarse en elaboración del stand de RTVD Feria del Libro 2025, dirigido a MIPYMES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/09/2025 16:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/09/2025 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/09/2025 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/09/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/09/2025 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
233,714.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
49,560.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
101,513.04
DOP
----
View
2.3.9.9.05
67,024.00
DOP
----
View
2.3.6.1.04
1,032.50
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,832.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,968.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
826.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,534.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
424.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
233,714.34
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17582926822199E01T
1
233,714.34
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/09/2025 09:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/09/2025 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto aprobacion .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Modelo Especificaciones Tecnicas Compra por Debajo del Umbral.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1830706
19/09/2025 09:30
233,714.34 Dominican Pesos
Final Report:
19/09/2025 09:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Netofa, SRL
233,714.34 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
243,765.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACLIRICA BLANCA 00
2
UD
10,200
20,400.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ACLIRICA AZUL POSITIVO
5
UD
3,000
15,000.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ACRILICA NEGRA POSITIVO
5
UD
3,000
15,000.00
4
31162301 - Perfiles de mo
(...)
31162301 - Perfiles de montaje
2.3.6.3.06
PERFILES DE ALUMINIO JH-012 21X30X10
20
UD
500
10,000.00
5
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.05
ROLLO DE VINIL FROSS
1
UD
42,000
42,000.00
6
31162008 - Pasadores de a
(...)
31162008 - Pasadores de arrastre
2.3.6.3.06
PARALES DE 1.5
108
UD
350
37,800.00
7
31231201 - Aluminio en pl
(...)
31231201 - Aluminio en placa labrada
2.3.6.3.06
DURMIENTE DE 1.5
20
UD
225
4,500.00
8
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
LIBRA DE TORNILLO DE PLANCHA
25
UD
240
6,000.00
9
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
LIBRA DE TORNILLO DE ESTRUCTURA
15
UD
230
3,450.00
10
31201511 - Cinta de malla
(...)
31201511 - Cinta de malla metálica
2.3.9.9.05
ROLLO DE CINTA DE MALLA
6
UD
370
2,220.00
11
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVOS DE 1 PULGADA
200
UD
3
600.00
12
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
FULMINANTE
200
UD
11
2,200.00
13
30111701 - Enlucido de ye
(...)
30111701 - Enlucido de yeso
2.3.6.1.04
LIBRA DE YESO
25
UD
45
1,125.00
14
30161504 - Protectores de
(...)
30161504 - Protectores de esquinas
2.3.9.8.02
ESQUINERO METALICO
32
UD
90
2,880.00
15
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
FUNDA CEMENTIN
8
UD
1,200
9,600.00
16
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
LIJAS DE 180
20
UD
42
840.00
17
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.05
ROLLO DE VINIL / PISO TRANPARENTE
1
UD
24,000
24,000.00
18
31162301 - Perfiles de mo
(...)
31162301 - Perfiles de montaje
2.3.6.3.06
PERFILES DE 2/4 GALVANIZADO
9
UD
2,500
22,500.00
19
31162301 - Perfiles de mo
(...)
31162301 - Perfiles de montaje
2.3.6.3.06
PERFIL DE 2/1 GALVANIZADO
1.5
UD
1,100
1,650.00
20
31162301 - Perfiles de mo
(...)
31162301 - Perfiles de montaje
2.3.6.3.06
RIEL AEREO 3M 2X10 PIES
1
UD
2,300
2,300.00
21
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01
RUEDA P/RIEL CON 4 RUED P/R DE 2
2
UD
800
1,600.00
22
31162104 - Anclajes de to
(...)
31162104 - Anclajes de tornillo
2.3.5.5.01
GUIAS PLAST. 30*40// MED
4
UD
150
600.00
23
30103311 - Molduras de me
(...)
30103311 - Molduras de metales no ferrosos
2.3.6.3.06
MOLDURA DE BARANDAS DE 18 3/4
50
UD
350
17,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1830706
Informe final de la selección DO1.AWD.1830706
19/09/2025 09:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.700855
La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CD-2025-0054 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
19/09/2025 09:27
(UTC -4 hours)
Detail