Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
30,877.65 Dominican Pesos
Request Reference:
AMB-DAF-CD-2025-0009
Request Name:
ADQUISICION DE COMPRA DE PARCHOS, TARUGO, POTE DE CEMENTO PARA PINCHE Y VALVULA PARA AROS, PARA USO DEL TALLER DE GOMEROS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE COMPRA DE PARCHOS, TARUGO, POTE DE CEMENTO PARA PINCHE Y VALVULA PARA AROS, PARA USO DEL TALLER DE GOMEROS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Area de transportación,Carretera Baní Sombrero Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/09/2025 12:04:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/09/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/09/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/09/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/09/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/09/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2025 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,877.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
30,877.65
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
AMB-DAF-CD-2025-0009
2025
30,877.65
DOP
Vencido
Certificacion existencia de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/09/2025 13:12:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/09/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA-TECNICA-AYUNTAMIENTO-AMB-DAF-CD-2025-0009.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA-TECNICA-AYUNTAMIENTO-AMB-DAF-CD-2025-0009.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1830224
22/09/2025 11:42
29,335.62 Dominican Pesos
Final Report:
22/09/2025 11:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GBL Del Caribe, SRL
29,335.62 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
30,877.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172511 - Kit de reparac
(...)
25172511 - Kit de reparación de neumáticos
2.3.6.3.04
PARCHE DE TUBO #03 1/30
150
UD
42.65
6,397.50
1
25172511 - Kit de reparac
(...)
25172511 - Kit de reparación de neumáticos
2.3.6.3.04
PARCHE DE TUBO #04 1/30
150
UD
53.1
7,965.00
1
25172511 - Kit de reparac
(...)
25172511 - Kit de reparación de neumáticos
2.3.6.3.04
PARCHE DE TUBO #05 1/10
50
UD
69.01
3,450.50
1
25172511 - Kit de reparac
(...)
25172511 - Kit de reparación de neumáticos
2.3.6.3.04
TARUGOS 4´´
50
UD
8.69
434.50
1
25172511 - Kit de reparac
(...)
25172511 - Kit de reparación de neumáticos
2.3.6.3.04
CEMENTO ESP/AZUL SIN HCC 650G 710ML
5
UD
1,901.03
9,505.15
1
25172511 - Kit de reparac
(...)
25172511 - Kit de reparación de neumáticos
2.3.6.3.04
VALVULA TUBELES TR 573
20
UD
156.25
3,125.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1830224
Informe final de la selección DO1.AWD.1830224
22/09/2025 11:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.700578
La lista de oferentes del proceso AMB-DAF-CD-2025-0009 publicada por Ayuntamiento Municipal de Bani
18/09/2025 13:12
(UTC -4 hours)
Detail