Contract Notice Detail
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Base Total Price:
75,864.76 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CD-2025-0451
Request Name:
COMPRA DE PINTURAS MATERIALES DE MANTENIEMIENTO PARA EL AREA DE TOMOGRAFIA Y LA FACHADA DE EMERGENCIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PINTURAS MATERIALES DE MANTENIEMIENTO PARA EL AREA DE TOMOGRAFIA Y LA FACHADA DE EMERGENCIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/09/2025 16:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/09/2025 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/09/2025 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/09/2025 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/09/2025 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/09/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/09/2025 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2025 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2025 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,520.42
DOP
Budget Appropriation Value
89,520.42
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
84,724.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,002.72
DOP
----
View
2.3.7.2.99
944.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
430.70
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,652.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
767.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
89,520.42
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2025
1
89,520.42
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER-0451.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2025 09:27:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA-0451.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA-0451.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD COMPRA-0451.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1829805
17/09/2025 09:43
89,520.42 Dominican Pesos
Final Report:
17/09/2025 09:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferreherramientas Ventura, SRL
89,520.42 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
75,864.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOS BLANCO 00 COLONIAL UND
3
UD
10,400
31,200.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLANCA 00 UND
3
UD
6,600
19,800.00
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOS BLANCO 00 UND
2
UD
10,400
20,800.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA #3 UND
2
UD
147
294.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO DE ROSCA UND
1
UD
295
295.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA ANTI-GOTAS UND
2
UD
130.38
260.76
7
12142101 - Gases compuest
(...)
12142101 - Gases compuestos de hidrógeno
2.3.7.2.99
MAP GAS UND
1
UD
800
800.00
8
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILLA DE PLATA AL DETALLE UND
5
UD
73
365.00
9
40161512 - Filtros electr
(...)
40161512 - Filtros electrónicos
2.3.9.8.01
FILTRO 083 SOLDABLE 3/8 UND
2
UD
700
1,400.00
10
32121502 - Capacitores o
(...)
32121502 - Capacitores o varactores variables
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE MARCHA 35+5X370 UND
1
UD
650
650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1829805
Informe final de la selección DO1.AWD.1829805
17/09/2025 09:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.699887
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0451 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
17/09/2025 09:27
(UTC -4 hours)
Detail