Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
24,052.34 Dominican Pesos
Request Reference:
HMNSC-DAF-CD-2025-0038
Request Name:
Adquisición materiales de limpieza para el área emergencia
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición materiales de limpieza para el área emergencia
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/09/2025 17:05:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/09/2025 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/09/2025 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/09/2025 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/09/2025 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/09/2025 17:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/09/2025 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2025 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,028.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
1,525.74
DOP
----
View
2.3.4.1.01
14,879.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
3,540.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,082.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
24,028.34
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
24,028.34
DOP
Vencido
cuota a compromiso ultima.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2025 17:38:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/09/2025 17:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras HOSPITAL (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Acta de aprobacion del hospital nuestra señora del carmen.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
ficha tecnica de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificación existencia de fondos HOSPITAL.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1829157
16/09/2025 17:41
24,028.34 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/09/2025 17:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercachem, SRL
24,028.34 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
16,425.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Dual soft cubeta 5 gls
1
UD
1,545.74
1,545.74
4
51102707 - Gluconato de c
(...)
51102707 - Gluconato de clorhexidina
2.3.4.1.01
ecopasta 55 lib
1
UD
4,454.5
4,454.50
6
51102707 - Gluconato de c
(...)
51102707 - Gluconato de clorhexidina
2.3.4.1.01
neutral -a
4
CAJ
1,227.2
4,908.80
7
51102707 - Gluconato de c
(...)
51102707 - Gluconato de clorhexidina
2.3.4.1.01
Oxibleach-h 50% caneca 35kg
1
UD
5,516.5
5,516.50
1.2
Adquisicion de materiales de limpieza
-
Subtotal
7,626.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones de cuaba
3
UD
1,180
3,540.00
1
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
cloro 3%
3
CAJ
896.8
2,690.40
2
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
cloro 6%
1
CAJ
1,396.4
1,396.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1829157
Informe final de la selección DO1.AWD.1829157
16/09/2025 17:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.699815
La lista de oferentes del proceso HMNSC-DAF-CD-2025-0038 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen
16/09/2025 17:38
(UTC -4 hours)
Detail