Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
107,100 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0173
Request Name:
Materiales Ferreteros Para La Oficina Coordinadora Del Aeropuerto Internacional De Cabo Rojo, Oviedo (Pedernales)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Materiales Ferreteros Para La Oficina Coordinadora Del Aeropuerto Internacional De Cabo Rojo, Oviedo (Pedernales)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/09/2025 15:05:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/09/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/09/2025 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/09/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/09/2025 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2025 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/09/2025 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2025 15:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
107,046.18
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
9,504.43
DOP
----
View
2.2.7.1.01
55,465.90
DOP
----
View
2.3.9.1.01
42,075.85
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
107,046.18
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-CD-2025-0173
1
107,046.18
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2025-00345-Materiales Ferreteros.pdf
2026
DAF-CD-2025-0173
1
0.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER-2025-00345-Materiales Ferreteros.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2025 15:24:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/09/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION FERRETERIA PEDERNALES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones tecnicas 1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Orden de compras FERRETERIA PEDERNALES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1827947
15/09/2025 15:26
107,046.18 Dominican Pesos
Final Report:
15/09/2025 15:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
107,046.18 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
107,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102315 - Perfiles de pl
(...)
30102315 - Perfiles de plástico
2.3.5.5.01
Perfil H transparente
1
UD
2,415
2,415.00
2
30102315 - Perfiles de pl
(...)
30102315 - Perfiles de plástico
2.3.5.5.01
Perfil U transparente
2
UD
2,765
5,530.00
3
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
Techo termico
1
UD
40,525
40,525.00
4
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
Techo termico
0.5
UD
29,890
14,945.00
5
30102315 - Perfiles de pl
(...)
30102315 - Perfiles de plástico
2.3.5.5.01
Perfil U transparente
1
UD
1,585
1,585.00
6
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensadores de papel toalla
5
UD
8,420
42,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1827947
Informe final de la selección DO1.AWD.1827947
15/09/2025 15:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.699222
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0173 publicada por Departamento Aeroportuario
15/09/2025 15:24
(UTC -4 hours)
Detail