Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
247,977 Dominican Pesos
Request Reference:
IDECOOP-DAF-CD-2025-0074
Request Name:
Adquisicion de materiales impresos para los diferentes departamentos de la institucion .
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales impresos para los diferentes departamentos de la institución .
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon no.1, centro de los Heroes REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/09/2025 17:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/09/2025 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/09/2025 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/09/2025 17:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/09/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/09/2025 08:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2025 08:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2025 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,977.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
110,035.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
131,570.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
6,372.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
247,977.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1757955281018s0Z0v
1
247,977.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2025 11:34:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
A.M.CD0074.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
A.P.CD0074.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
S.L.CD0074.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
oficio CD74.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
F.T.CD0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1827814
15/09/2025 12:48
247,977 Dominican Pesos
Final Report:
15/09/2025 12:48
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Du Cross Comercial, SRL
247,977 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de materiales impresos para los diferentes departamentos de la institucion .
-
Subtotal
247,977.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101520 - Hojas o follet
(...)
55101520 - Hojas o folletos de instrucciones
2.3.3.3.01
CARTILLAS DE CENSO
380
UD
280.25
106,495.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS CON BOLSILLOS LAMINADOS
500
UD
206.5
103,250.00
3
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
GAFETES PARA ASAMBLEA
125
UD
28.32
3,540.00
4
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.1.01
Hojas timbradas EN BOND
6
RESMA
1,062
6,372.00
5
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
Sello pretintado Centro Regional Suroeste
1
UD
1,888
1,888.00
6
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
Sello pretintado Direccion asistencia tecnica
1
UD
1,888
1,888.00
7
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
Sello pretintado CEFAC
1
UD
1,888
1,888.00
8
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
Sello pretintado RECIBIDO PARA LAS DIFERENTES REGIONALES
12
UD
1,888
22,656.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1827814
Informe final de la selección DO1.AWD.1827814
15/09/2025 12:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.699019
La lista de oferentes del proceso IDECOOP-DAF-CD-2025-0074 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
15/09/2025 11:34
(UTC -4 hours)
Detail