Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
82,567 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDEF-DAF-CD-2025-0028
Request Name:
Compras de varios Insumos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de varios insumos para almacen
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/09/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/09/2025 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/09/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/09/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/09/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/09/2025 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2025 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
82,567.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
12,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
2,524.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
528.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
49,500.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
11,280.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,071.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
5,664.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
82,567.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HPDEF-2025-00057
1
82,567.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/09/2025 15:44:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/09/2025 14:52:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROVACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASES TECNICAS 2025.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1826160
11/09/2025 15:47
82,567 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/09/2025 15:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Fortiz, SRL
82,567 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS
-
Subtotal
82,567.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILA AAA3
25
PAQ
100
2,500.00
2
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AA2
20
PAQ
100
2,000.00
3
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILA BATERIA 9V1
30
UD
250
7,500.00
4
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON 400ML AMARILLO
4
UD
210
840.00
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON 285ML VERDE
5
UD
150
750.00
6
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
MATA PALO
2
UD
467
934.00
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS 200 PGS 12 PZS
1
PAQ
528
528.00
8
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 500PZC
150
UD
330
49,500.00
9
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
ROLLO P.V.C. No.16
4
CAJ
1,210
4,840.00
10
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
PAPEL ALUNMIO 200 PIE
3
UD
357
1,071.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR 10 ONZ
24
UD
236
5,664.00
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PAPEL PARA CAFETERA ELECT
4
PAQ
110
440.00
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO GRANDE
240
UD
25
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1826160
Informe final de la selección DO1.AWD.1826160
11/09/2025 15:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.698113
La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CD-2025-0028 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo
11/09/2025 15:44
(UTC -4 hours)
Detail