Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
128,290 Dominican Pesos
Request Reference:
DPP-DAF-CD-2025-0037
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUMINISTROS PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUMINISTROS PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/09/2025 10:30:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/09/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/09/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/09/2025 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2025 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
128,290.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
103,500.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
9,570.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
6,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,720.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1757510880416cZxYG
5
128,585.04
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/09/2025 11:52:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/09/2025 17:49:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/09/2025 10:00:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/09/2025 10:46:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
11/09/2025 23:09:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
12/09/2025 00:11:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
12/09/2025 09:36:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. SOLICITUD DE COMPRAS SNCC.D.001 0037.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
2. Requerimiento Alimentos y Bebidas CI_DSG_2025_170.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
3. Requerimiento Suministro de Limpieza CI_DSG_2025_172.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
4. ESPECIFICACIONES TENICAS DPP_DAF_CD_2025_0037.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
5. ACTA DE INICIO Alimentos Bebidas y Suministro 0037.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
6. FICHA TECNICA DPP-DAF-CD-2025-0037.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
1. Presentacion de oferta Tecnica_SNCC_F034.docx
Other
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2. Informacion sobre el oferente_SNCC_F042.docx
Other
Download
3. Formulario debida diligencia y conflicto de interes_SNCCP_PROV_F_040.docx
Other
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4. Compromiso Etico de Proveedores.docx
Other
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5. Oferta economica_SNCC_F033.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1829022
16/09/2025 14:39
128,585.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/09/2025 14:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Grupo Sadelco, SRL
102,188.11 Dominican Pesos
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Alimentos y Bebidas
Grupo Sadelco, SRL
26,396.93 Dominican Pesos
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View Detail
Suministro de Limpieza
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Alimentos y bebidas
-
Subtotal
103,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café de 1 Libra
300
PAQ
325
97,500.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar Crema de 10 Libras
20
UD
300
6,000.00
1.2
Lote 2
Suministro de limpieza
-
Subtotal
24,790.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura plastica negra de 30 galones 100/1
6
PAQ
270
1,620.00
2
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol isopropílico 70% grado
10
GAL
650
6,500.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape de algodón blanco #32
6
UD
250
1,500.00
4
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Aerosol en spray de 8 onza de diferentes aromas
24
UD
180
4,320.00
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla Microfibra
10
UD
50
500.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de fregar
10
UD
35
350.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura plastica negra de 13 galones 100/1
8
PAQ
270
2,160.00
8
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Aerosol en spray de desinfectante de 19 onza
8
UD
550
4,400.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso domésticos
10
GAL
344
3,440.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1829022
Informe final de la selección DO1.AWD.1829022
16/09/2025 14:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.698470
La lista de oferentes del proceso DPP-DAF-CD-2025-0037 publicada por Dirección de Prensa del Presidente
12/09/2025 11:52
(UTC -4 hours)
Detail