Contract Notice Detail
Summary Information

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28,100 Dominican Pesos
 
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0084 
ADQUISICIÓN DE TARJETA PARA IMPRESIÓN DE CARNET (PCB-CD-4246) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE TARJETA PARA IMPRESIÓN DE CARNET (PCB-CD-4246) 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/09/2025 13:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/09/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/09/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/09/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/09/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/09/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/09/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/09/2025 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/09/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
27,730.00 DOP
27,730.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0127,730.00  DOP
28,100.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  424627,730.00  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20164246127,730.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/09/2025 11:11:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/09/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA 4246.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CERTIFICACION DE FONDO CD4246.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDownload
SOLICITUD DE COMPRA CD4246.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
APROBACION DE LA PRESIDENTA 4246.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.182701212/09/2025 11:2027,730 Dominican Pesos
    Final Report:12/09/2025 11:20Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Vara, SRL27,730 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
28,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
55121503 - Etiquetas de i(...)
2.3.9.9.01Tarjetas de proximidad200UD8817,600.00
    
 
1
55121505 - Porta etiqueta(...)
2.3.9.9.01Tarjetas de impresión de carnet300UD3510,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
12/09/2025 11:20 (UTC -4 hours)
Detail
12/09/2025 11:11 (UTC -4 hours)
Detail