Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
207,000 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0172
Request Name:
Articulos ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de varios artículos ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/09/2025 13:00:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/09/2025 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/09/2025 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/09/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/09/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/09/2025 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/09/2025 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2025 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2025 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
206,677.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.8.01
70,800.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
94,577.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
12,980.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
28,320.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
206,677.00
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2
3
206,677.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2025-00343-Adquisición de varios Artículos Ferreteros.pdf
2026
2
1
0.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER-2025-00343-Adquisición de varios Artículos Ferreteros (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/09/2025 15:32:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/09/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0172.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud 172.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Aprob. plantas 172.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1825136
10/09/2025 08:30
206,677 Dominican Pesos
Final Report:
10/09/2025 08:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multi Service Solution Jac, SRL
206,677 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
207,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111810 - Tanques de alm
(...)
24111810 - Tanques de almacenamiento de agua
2.6.5.8.01
Tinacos de 600 galones
3
UD
23,000
69,000.00
2
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
Bomba de Agua de 1.5 HP
2
UD
33,800
67,600.00
3
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
Bomba de Agua de 3/4 HP
1
UD
26,000
26,000.00
4
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Mangueras de agua de 100 pies, verde
2
UD
8,200
16,400.00
5
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacon de 660 LT color verde
1
UD
28,000
28,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1825136
Informe final de la selección DO1.AWD.1825136
10/09/2025 08:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.697022
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0172 publicada por Departamento Aeroportuario
09/09/2025 15:32
(UTC -4 hours)
Detail