Contract Notice Detail
Summary Information

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1,784,900 Dominican Pesos
 
INTRANT-DAF-CM-2025-0048 
Adquisición de insumos para programas formativos del INTRANT-Dirigido MIPYME 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de insumos para programas formativos del INTRANT-Dirigido MIPYME 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/09/2025 15:30:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/09/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/09/2025 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
1,327,382.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01120,360.00  DOP----View
2.3.2.3.01160,362.00  DOP----View
2.3.9.9.051,046,660.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pagar contra presentación de factura1,327,382.00  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1758287294170FsyXB11,327,382.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/09/2025 16:44:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
10/09/2025 22:13:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
11/09/2025 11:35:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificación de Fondos - Insumos Programas Formativos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Acta de Inicio - Insumos Programas Formativos.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Convocatoria -Insumos Programas Formativos.pdfOtherDownload
Fichas Técnicas.zipBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Formularios y Anexos.zipOtherDownload
Invitación - Insumos Programas Formativos.pdfOtherDownload
Solicitud de Compra - Insumos Programas Formativos.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
TDR - Insumos Programas Formativos.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.182954117/09/2025 16:481,327,382 Dominican PesosActive
    Final Report:17/09/2025 16:48Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplidores Diversos SUDISA , SRL1,327,382 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 CP035-
    
Subtotal
1,578,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01Sombrillas-Ficha 1100UD1,065106,500.00
    
 
2
24122002 - Botellas de pl(...)
2.3.9.9.05Botellas de plástico-Ficha 2600UD650390,000.00
    
3
24121502 - Sacos o bolsas(...)
2.3.9.9.05Bolsas de algodón-Ficha 32,000UD475950,000.00
    
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders-Ficha 4600UD220132,000.00
1.2  
 CD028-
    
Subtotal
142,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
24121502 - Sacos o bolsas(...)
2.3.9.9.05Bolsas para empacar con logo institucional-Ficha 5300UD475142,500.00
1.3  
 CP013-
    
Subtotal
10,650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01Sombrillas-Ficha 610UD1,06510,650.00
1.4  
 CD012-
    
Subtotal
53,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01Sombrillas-Ficha 650UD1,06553,250.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/09/2025 16:48 (UTC -4 hours)
Detail
17/09/2025 16:44 (UTC -4 hours)
Detail