Contract Notice Detail
Summary Information

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1,780,000 Dominican Pesos
 
INTRANT-DAF-CM-2025-0043 
Adquisición de artículos de apoyo institucional para ser utilizados en la Semana de Movilidad Sostenible-Dirigido MIPYME 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de artículos de apoyo institucional para ser utilizados en la Semana de Movilidad Sostenible-Dirigido MIPYME 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/09/2025 15:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/09/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/09/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
1,163,480.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.2.01595,900.00  DOP----View
2.3.9.8.0159,000.00  DOP----View
2.3.9.9.04151,040.00  DOP----View
2.3.2.3.01265,500.00  DOP----View
2.3.9.9.0592,040.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pagar contra presentación de factura 1,163,480.00  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1759237599458c8v8S11,163,480.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/09/2025 16:38:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/09/2025 13:41:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
10/09/2025 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
10/09/2025 14:16:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificación de Fondos - Artículos de Apoyo Institucional.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Fichas Técnicas.zipBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Formularios y Anexos.zipOtherDownload
Invitación Artículos de Apoyo Institucional.pdfOtherDownload
Solicitud de Compra - Artículos de Apoyo Institucional.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
TDR - Artículos de Apoyo Institucional.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Convocatoria - Artículos de Apoyo Institucional.pdfOtherDownload
Acta de Inicio - Artículos de Apoyo Institucional.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.182954017/09/2025 16:471,163,480 Dominican PesosActive
    Final Report:17/09/2025 16:47Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplidores Diversos SUDISA , SRL1,163,480 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 CP035-
    
Subtotal
1,161,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
46171515 - Cadenas de lla(...)
2.3.9.9.04Llaveros-Ficha1400UD415166,000.00
    
2
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01Viseras-Ficha 2600UD415249,000.00
    
 
3
53121603 - Morrales
2.3.2.2.01Morrales -Ficha 31,000UD247.8247,800.00
    
 
4
43191610 - Soportes o suj(...)
2.3.9.8.01Soportes para teléfono móvil-Ficha 4100UD71071,000.00
    
 
5
49101704 - Placas
2.3.9.9.05Placas de reconocimiento -Ficha 520UD5,310106,200.00
    
 
6
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01Toallas de mano-Ficha 6600UD535321,000.00
1.2  
 CD028-
    
Subtotal
619,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53103001 - Camisetas (t-s(...)
2.3.2.3.01Camisetas-Ficha 7150UD47571,250.00
    
 
2
49101704 - Placas
2.3.9.9.05Placas acrílicas-Ficha 825UD5,310132,750.00
    
 
3
46171515 - Cadenas de lla(...)
2.3.9.9.04Llaveros-Ficha 91,000UD415415,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/09/2025 16:47 (UTC -4 hours)
Detail
17/09/2025 16:38 (UTC -4 hours)
Detail