Contract Notice Detail
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Base Total Price:
184,095 Dominican Pesos
Request Reference:
CSSD-DAF-CD-2025-0028
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA CUBRIR LAS DIFERENTES AREAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ MANUEL DE JESUS GALVAN 24 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/09/2025 12:45:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/09/2025 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/09/2025 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/09/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/09/2025 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/09/2025 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/09/2025 16:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
195,630.45
DOP
Budget Appropriation Value
195,630.45
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
210.21
DOP
----
View
2.3.9.1.01
35,272.18
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,283.08
DOP
----
View
2.3.3.2.01
112,157.82
DOP
----
View
2.3.9.5.01
13,383.32
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,006.64
DOP
----
View
2.3.7.2.05
1,980.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
991.20
DOP
----
View
2.3.7.2.03
17,346.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
195,630.45
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-0176
1
195,630.45
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDO LIMPIEZA....pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/09/2025 16:32:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/09/2025 13:54:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/09/2025 14:59:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA ....pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA LIMPIEZA ...pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROBACION LIMPIEZA ....pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDO LIMPIEZA....pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1823736
05/09/2025 16:44
195,630.45 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/09/2025 16:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
195,630.45 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
184,095.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE AROMATIZANTE
24
GAL
100
2,400.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON PARA MANOS GALON
24
GAL
130
3,120.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GALON
24
GAL
70
1,680.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA SLIMROLL R
25
CAJ
2,360
59,000.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO HIGIENICO
25
CAJ
1,888
47,200.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS 07 50/1
2
CAJ
2,500
5,000.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE PAPEL NO.06 PAQUETE 50/1
3
CAJ
2,600
7,800.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS 28X34(30 GAL)
20
PAQ
270
5,400.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS 30X36 ROJA
20
PAQ
885
17,700.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS 17X22 (5GAL)NEGRAS
15
PAQ
130
1,950.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA 06
20
PAQ
30
600.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA 04
20
PAQ
30
600.00
13
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA
12
UD
135
1,620.00
14
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS 25/1
30
PAQ
25
750.00
15
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
15
PAQ
125
1,875.00
16
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLASTICOS 09 25/1
15
PAQ
65
975.00
17
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLASTICOS 06 25/1
10
PAQ
50
500.00
18
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADOR SPRAY BOTTLE 32 ONZ
12
UD
60
720.00
19
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
DESCALIN ACIDO
2
UD
235
470.00
20
42132202 - Protector de c
(...)
42132202 - Protector de caucho para dedos.
2.3.9.3.01
GUANTES -L- DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
3
UD
95
285.00
21
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.7.2.03
TOALLITAS HUMEDAS DE CLORO 85/1 X 5
15
UD
270
4,050.00
22
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GRANULADO PARA CISTERNA 5G
1
UD
9,000
9,000.00
23
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL
24
UD
475
11,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1823736
Informe final de la selección DO1.AWD.1823736
05/09/2025 16:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.695924
La lista de oferentes del proceso CSSD-DAF-CD-2025-0028 publicada por Centro Sanitario de Santo Domingo
05/09/2025 16:32
(UTC -4 hours)
Detail