Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Hospital Nuestra Señora de la Altagracia on 02/09/2025 13:42:34
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Summary Information
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Base Total Price:
745,229.699 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CM-2025-0042
Request Name:
Adquisicion de productos de papel
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
Adquisicion de productos de papel
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/09/2025 13:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/09/2025 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/09/2025 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/09/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/09/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
05/09/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/09/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/09/2025 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/09/2025 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2025 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2025 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
745,229.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
480,606.24
DOP
----
View
2.3.3.3.01
22,817.78
DOP
----
View
2.3.3.1.01
159,116.50
DOP
----
View
2.3.9.2.01
82,689.18
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17550942518216lmXZ
7
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CM-2024-0042- APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CM-2024-0042- CONVOCATORIA.pdf
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HGENSA-DAF-CM-2024-0042- PLIEGO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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HGENSA-DAF-CM-2024-0042- REQUISICION Y FICHA TECNICA.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CM-2024-0042-ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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HGENSA-DAF-CM-2024-0042-COMPROMISO ETICO.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CM-2024-0042- SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Productos de papel
-
Subtotal
745,229.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X11
700
UD
214.76
150,332.00
2
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X14
10
UD
432.2
4,322.00
3
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE CARTON DE HILO BLANCO 8 (1/2) X 11
5
UD
892.5
4,462.50
4
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
TALONARIO RECETARIO 5.5 X 8.5 MEDIDA CARTA 100/1. COLOR PAPEL BON 20
1,000
UD
67.21
67,210.50
5
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA
15
UD
31.15
467.30
6
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAPEL ADHESIVO LABEL 8.5 X 11
10
PAQ
921.87
9,218.69
7
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 500
15
UD
417.33
6,260.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
120
UD
849.6
101,952.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR 12/1
250
UD
850
212,500.30
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO 30/1
200
UD
759.92
151,983.30
11
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
SERVILLETA 5/1PAQ.
20
UD
685.17
13,703.34
12
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
ROLLOS DE TICKETS DE 3000 TURNOS
5
UD
550
2,749.99
13
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
TALONARIO RECIBO
5
UD
68.51
342.56
14
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
KIT DE BLOCKS DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS TIRO Y RETIRO: REGISTRO DE PRODUCCION DIARIA DE SERVICIOS DE CONSULTAS EXTERNA EES; REGISTRO DE ATENCIONES EN SALAS DE EMERGENCIAS DE EES.
20
UD
750
14,999.92
15
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO RECIBO. COMPROBANTES PROVISIONALES DE CAJA CHICA
2
UD
139.65
279.30
16
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIOS.RECIBO DE EGRESO DE 100 PAGINAS C/ TALONARIO Y CON UNA COPIA. NCR
5
UD
264.6
1,323.00
17
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIOS RECIBO DE INGRESO DE 100 PAGINAS C/ TALONARIO Y CON UNA COPIA NCR
10
UD
264.6
2,646.00
18
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO RECIBO COMPROBANTES PROVISIONALES DE CAJA CHICA
2
UD
106.2
212.40
19
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIOS RECIBO DE INGRESO POR TRANSFERENCIAS 100 PAGINAS C/ TALONARIO Y CON UNA COPIA.
1
UD
264.6
264.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1926010
Cancelación del proceso HGENSA-DAF-CM-2025-0042
02/09/2025 13:42
(UTC -4 hours)
Detail