Contract Notice Detail
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Base Total Price:
134,485.77 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSN-DAF-CD-2025-0031
Request Name:
Compra de merienda, y varios artículos, para el área de Dirección y Mayordomía, del SRSCNE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de merienda, y varios artículos, para el área de Dirección y Mayordomía, del SRSCNE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/08/2025 16:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/08/2025 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/08/2025 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/09/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/09/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/09/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
134,485.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
5,359.94
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,759.91
DOP
----
View
2.3.9.9.05
5,619.80
DOP
----
View
2.3.2.3.01
1,514.99
DOP
----
View
2.3.9.5.01
13,487.21
DOP
----
View
2.3.1.1.01
88,481.62
DOP
----
View
2.3.9.1.01
18,262.27
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO A PROVEEDOR
134,485.74
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
411
27082025
134,485.74
DOP
Vencido
CUOTA SANTOS Y JOAQUIN.jpeg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/09/2025 09:34:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD MERIENDA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION MERIENDA.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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FICHA TECNICA MERIENDA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA APROBACION MERIENDA AGOSTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1820707
01/09/2025 11:19
134,485.77 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/09/2025 11:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Santos & Joaquin, S&J, SRL
134,485.77 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
134,485.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS NO. 7
25
PAQ
51.99
1,299.75
2
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS NO 3
15
PAQ
244.99
3,674.85
3
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE 12/1 LT
48
UD
73.99
3,551.52
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE MOLIDO 20/1 L
5
PAQ
7,038.99
35,194.95
5
50202307 - Bebida de choc
(...)
50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros
2.3.1.1.01
TE FRIO EN POLVO LIMON
5
UD
766.99
3,834.95
6
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS NO 5
10
PAQ
55.99
559.90
7
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR BLANCA.
15
PAQ
255.99
3,839.85
8
50201707 - Sustituto de c
(...)
50201707 - Sustituto de café
2.3.1.1.01
CREMORA
10
UD
400.99
4,009.90
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
8
UD
505.99
4,047.92
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIA VIDRIOS
4
UD
101.99
407.96
11
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
AMBIENTADOR
8
PAQ
224.99
1,799.92
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VASOS NO. 10
10
UD
212.99
2,129.90
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
LAVAPLATOS
8
UD
370
2,960.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL
8
PAQ
174.99
1,399.92
15
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
PAPEL HIGIENICO
25
CAJ
780
19,500.00
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
AZUCAR DE DIETA
4
GAL
599.99
2,399.96
17
50201707 - Sustituto de c
(...)
50201707 - Sustituto de café
2.3.1.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
8
UD
189.99
1,519.92
18
50201706 - Café
2.3.1.1.01
COCOA
8
UD
459.99
3,679.92
19
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
CAFE REGULAR NO DESCAFEINADO
4
UD
730
2,920.00
20
52151701 - Utensilios par
(...)
52151701 - Utensilios para servir para uso doméstico
2.3.9.5.01
BEBIDA ALMENDRA
5
PAQ
169.99
849.95
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CUCHARAS DESECHABLE
5
UD
24.99
124.95
22
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PIEDRA DE OLOR P/INODORO
20
PAQ
59.99
1,199.80
23
50161815 - Goma de mascar
2.3.1.1.01
WIPES
8
PAQ
465
3,720.00
24
50161815 - Goma de mascar
2.3.1.1.01
CARAMELOS
4
PAQ
93.99
375.96
25
50161815 - Goma de mascar
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
25
PAQ
168.99
4,224.75
26
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
FUNDA BLANCA NO.51
4
PAQ
165
660.00
27
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAPEL TOALLA REUSABLE
20
UD
280.99
5,619.80
28
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
VAINILLA
2
UD
180
360.00
29
50202303 - Jugos congelad
(...)
50202303 - Jugos congelados
2.3.1.1.01
GUANTES M
10
UD
144.99
1,449.90
30
53102504 - Guantes o mito
(...)
53102504 - Guantes o mitones
2.3.2.3.01
ZAFACON CON TAPA DE 8 GALONES
1
UD
1,514.99
1,514.99
31
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
TAZA DE CAFE
4
UD
154.99
619.96
32
48101905 - Tazas o tazone
(...)
48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas
2.3.9.5.01
AZUCARERA 200ML
2
UD
118.99
237.98
33
48101905 - Tazas o tazone
(...)
48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CUCHARAS DE CAFÉ
10
UD
93.99
939.90
34
52151701 - Utensilios par
(...)
52151701 - Utensilios para servir para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAFETERIA TETERA
1
UD
398.99
398.99
35
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
BANDEJA BLANCA
1
UD
308.99
308.99
36
48101915 - Bandejas para
(...)
48101915 - Bandejas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
AMBIENTADOR
3
UD
1,138.99
3,416.97
37
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
3
UD
671.99
2,015.97
38
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
2
UD
703.99
1,407.98
39
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
2
UD
591.99
1,183.98
40
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA
10
UD
456.99
4,569.90
41
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CARAMELOS
2
UD
121.99
243.98
42
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CARAMELOS
2
UD
154.99
309.98
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1820707
Informe final de la selección DO1.AWD.1820707
01/09/2025 11:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.693515
La lista de oferentes del proceso SRSN-DAF-CD-2025-0031 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste
01/09/2025 09:34
(UTC -4 hours)
Detail