Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
42,123 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0044
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERÍA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERÍA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/08/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2025 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/08/2025 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/08/2025 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2025 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,705.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
8,784.86
DOP
----
View
2.3.9.8.01
32,220.02
DOP
----
View
2.3.6.3.06
8,700.14
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0044
49,705.02
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0044
2025
49,705.02
DOP
Vencido
CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/09/2025 11:53:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/08/2025 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INIGIO .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ESPECIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
OFICIO.pdf
Other
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1821014
01/09/2025 13:45
49,705.02 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/09/2025 13:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Bellon, SAS
49,705.02 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERÍA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO
-
Subtotal
42,123.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
CAJA DE VARILLA DE SOLDAR 70-13 PUNTO ROJO (10 CAJAS )
100
UD
73.73
7,373.00
2
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE 14 PULGADAS
30
UD
283.9
8,517.00
3
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE 4 PULGADAS
30
UD
39.83
1,194.90
4
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE 7 PULGADAS
30
UD
204.24
6,127.20
5
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DISCO DE PULIR 4 PULGADAS
30
UD
127.12
3,813.60
6
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DISCO DE PULIR 7 PULGADAS
30
UD
255.08
7,652.40
7
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
ESMALTE NEGRO MATE
5
UD
1,488.98
7,444.90
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1821014
Informe final de la selección DO1.AWD.1821014
01/09/2025 13:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.693637
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0044 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
01/09/2025 11:53
(UTC -4 hours)
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