Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
236,860.44 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0349
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/08/2025 10:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/08/2025 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/08/2025 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/08/2025 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/08/2025 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/08/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/08/2025 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2025 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2025 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
236,860.46
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
552.24
DOP
----
View
2.3.9.8.01
41,772.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
8,920.80
DOP
----
View
2.3.6.3.06
118,236.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,469.20
DOP
----
View
2.3.6.3.04
944.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
62,966.22
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
236,860.46
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756235446530M00Sc
1
236,860.46
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/08/2025 14:27:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/08/2025 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tec..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION E INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1818430
26/08/2025 14:30
236,860.46 Dominican Pesos
Final Report:
26/08/2025 14:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gfranco Bijouterie, SRL
236,860.46 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
236,860.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Mezcladora para fregadero tipo sayco
10
UD
1,330
13,300.00
2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Llaves para lavamanos
30
UD
988.84
29,665.20
3
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
Tapa de inodoro redonda blanca
30
UD
1,392.4
41,772.00
4
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera para inodoro no.20
30
UD
330.4
9,912.00
5
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera para lavamanos no.20
30
UD
336.3
10,089.00
6
40142111 - Tubería de hie
(...)
40142111 - Tubería de hierro fundido
2.3.6.3.06
Tubo HG de 3 x 20
17
UD
6,844
116,348.00
7
12142201 - Disolvente deu
(...)
12142201 - Disolvente deuterado
2.3.7.2.99
Galones de thinner
3
GAL
1,156.4
3,469.20
8
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones esmalte contractor t azul royal 69
4
GAL
2,230.2
8,920.80
9
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.6.3.06
Libras de electrodo de 3/32 universal
10
LB
188.8
1,888.00
10
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
Moto 9 x ¼
3
UD
184.08
552.24
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas de 4
4
UD
236
944.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1818430
Informe final de la selección DO1.AWD.1818430
26/08/2025 14:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.691821
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0349 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
26/08/2025 14:27
(UTC -4 hours)
Detail