Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
247,050 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2025-0744
Request Name:
ADQUISICION DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y DE PLOMERÍA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y DE PLOMERÍA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/08/2025 11:45:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/08/2025 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/08/2025 11:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/08/2025 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/08/2025 11:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,403.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
24,255.86
DOP
----
View
2.3.9.6.01
11,784.42
DOP
----
View
2.3.9.8.02
49,134.54
DOP
----
View
2.3.9.9.05
13,556.22
DOP
----
View
2.3.7.2.06
120,581.84
DOP
----
View
2.3.2.1.01
4,090.94
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago
223,403.82
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756303546791llroj
1
223,403.82
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/08/2025 15:17:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/08/2025 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx
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Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx
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Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx
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REQUISICIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SERVICIO New.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1815935
22/08/2025 15:27
223,403.83 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/08/2025 15:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mensada Office, SRL
223,403.83 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
144,030.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
Masking tape verde 3/4
32
UD
500
16,000.00
2
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Barniz
16
UD
2,975
47,600.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Rolo de pintura
14
UD
745
10,430.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Rolo de pintura de 9 CM
5
UD
795
3,975.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Rolo de pintura anti gota
5
UD
225
1,125.00
6
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
Bandeja de pintura
12
UD
650
7,800.00
7
31211912 - Varillas teles
(...)
31211912 - Varillas telescópicas
2.3.9.8.02
Extensiones de rolo de 4 a 8 pie
8
UD
3,000
24,000.00
8
31211912 - Varillas teles
(...)
31211912 - Varillas telescópicas
2.3.9.8.02
Extensiones de rolo de 6 a 12 pie
8
UD
3,485
27,880.00
9
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Porta rolo
12
UD
435
5,220.00
1.2
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS ACCESORIOS
-
Subtotal
87,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Pintura de aceite
16
UD
3,600
57,600.00
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS #1
4
UD
200
800.00
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS #2
4
UD
275
1,100.00
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS #3
4
UD
300
1,200.00
14
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS #4
4
UD
385
1,540.00
15
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
THINNER
32
GAL
795
25,440.00
1.3
ADQUISICIÓN DE HILO
-
Subtotal
4,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
16
11151709 - Hilado de sint
(...)
11151709 - Hilado de sintético
2.3.2.1.01
Hilo estopa en Yardas
10
UD
415
4,150.00
1.4
COMPRA DE BREAKER
-
Subtotal
11,190.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
17
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breaker europeo 4 amperes
4
UD
450
1,800.00
18
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Disyuntor eléctrico con su caja (guardamotor) de 4 amperes/10
2
UD
3,500
7,000.00
19
39121617 - Piezas de fusi
(...)
39121617 - Piezas de fusible o accesorios
2.3.9.6.01
Caja de breaker europeo 2 módulos
4
UD
375
1,500.00
20
39121617 - Piezas de fusi
(...)
39121617 - Piezas de fusible o accesorios
2.3.9.6.01
Caja de breaker europeo 4 módulos
2
UD
445
890.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1815935
Informe final de la selección DO1.AWD.1815935
22/08/2025 15:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.690866
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0744 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
22/08/2025 15:17
(UTC -4 hours)
Detail