Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
64,028 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2025-0063
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, SILLAS PLASTICAS, LLAVE DE CHORRO Y BOQUILLA PARA MANGUERA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
18/09/2025 11:36:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, SILLAS PLASTICAS, LLAVE DE CHORRO Y BOQUILLA PARA MANGUERA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/08/2025 10:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/08/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/08/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/08/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
29/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
03/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/09/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2025 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,028.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
13,148.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
6,480.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
44,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754398661077I7oQ4
6
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx
Other
Download
COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF
Other
Download
FORMULARIO 33 OFERTA ECONOMICA.docx
Other
Download
FORMULARIO 0034 Presentofer34 (1).docx
Other
Download
FORMULARIO INFORMACION SOBRE EL OFERENTE 0042.docx
Other
Download
FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf
Other
Download
FR-CYC-002 -V4- Formulario de la Debida Diligencia aplicada a los Proveedores.docx
Other
Download
matriz riesgo INAPA-DAF-CM-2025-0063 docx.docx
Other
Download
Acta aprobación .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Ficha tecnica 000112.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Ficha tecnica 000127.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Ficha tecnica 000131.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Ficha tecnica 000137.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Pliego Condiciones INAPA-DAF-CM-2025-0063.pdf
Terms and Conditions
Download
SOC2025-000112.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOC2025-000127.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOC2025-000131.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOC2025-000137.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 4
Lista de artículos
-
Subtotal
6,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141743 - Puntas o capas
(...)
40141743 - Puntas o capas de boquillas
2.3.6.3.04
PICHUETE DE 1 1/2 400 PSI
4
UD
1,550
6,200.00
1.2
Lote 1
312119 - Aplicadores de pintura y accesorios para pintar (T2)
-
Subtotal
6,948.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211905 - Mezcladores de
(...)
31211905 - Mezcladores de pintura
2.3.6.3.04
ESPATULA DE METAL
6
UD
180
1,080.00
2
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO DE PINTAR
12
UD
75
900.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTAROLOS
12
UD
125
1,500.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLLOS MOTAS ANTIGOTAS
12
UD
60
720.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MINIROLOS
6
UD
95
570.00
6
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
BANDEJA DE PINTURA PLASTICA
6
UD
125
750.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS PARA PINTAR DE 2 PULAGADAS.
6
UD
98
588.00
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS PARA PINTAR DE 3 PULAGADAS.
12
UD
70
840.00
1.3
Lote 2
5610 - Muebles de alojamiento (T2)
-
Subtotal
6,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
56101522 - Sillas de braz
(...)
56101522 - Sillas de brazos
2.6.1.1.01
SILLA PLASTICA
12
UD
540
6,480.00
1.4
Lote 3
4014 - Distribución de fluidos y gas (T2)
-
Subtotal
44,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE DE CHORRO 1/2
60
UD
370
22,200.00
2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE DE CHORRO 3/4
60
UD
370
22,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1927410
Declaración de Proceso Desierto: INAPA-DAF-CM-2025-0063
18/09/2025 11:36
(UTC -4 hours)
Detail