Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
185,106.6 Dominican Pesos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0191
Request Name:
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PINTURAS Y CONTINAS ENROLLABLES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL SALÓN DE CAPACITACIONES DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PINTURAS Y CONTINAS ENROLLABLES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL SALÓN DE CAPACITACIONES DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/08/2025 17:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/08/2025 17:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/08/2025 17:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/08/2025 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/08/2025 17:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/08/2025 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/08/2025 17:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2025 17:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
185,106.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
26,432.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
11,800.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
133,340.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
11,469.60
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,180.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
885.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
185,106.60
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
247-2025
1
185,106.00
DOP
Vencido
008. Certificación 247-2025 Disponibilidad de Cuota a Comprometer_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/08/2025 18:27:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/08/2025 17:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
001. Solicitud Compras y Contrataciones DAF-CD-2025-0191_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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002. Acta Núm. CD-559-2025 Aprobación Proceso DAF-CD-2025-0191_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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003. Certificación PRO-CF-246-2025 Apropiación presupuestaria_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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004. Ficha Técnica PRPINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0191_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1813456
18/08/2025 18:33
185,106.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/08/2025 18:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Atofreci, SRL
185,106.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Misceláneos
-
Subtotal
185,106.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
56101519 - Mesas
2.6.1.1.01
Mesa
10
UD
13,334
133,340.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura
1
GAL
11,446
11,446.00
2
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Thinner
6
GAL
826
4,956.00
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Acrílica porcelana
1
GAL
10,030
10,030.00
4
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
Masking tape
5
UD
177
885.00
5
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
Cinta Métrica
1
UD
1,180
1,180.00
6
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
Tomacorriente
1
UD
1,003
1,003.00
7
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Interruptor
5
UD
885
4,425.00
8
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Interruptor sencillo
8
UD
578.2
4,625.60
9
39121416 - Tapas de conec
(...)
39121416 - Tapas de conectores eléctricos
2.3.9.6.01
Tapa ciega
8
UD
177
1,416.00
11
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
Cortinas 180cm
2
UD
2,950
5,900.00
12
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
Cortinas 180cm
2
UD
2,950
5,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1813456
Informe final de la selección DO1.AWD.1813456
18/08/2025 18:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.689016
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0191 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
18/08/2025 18:27
(UTC -4 hours)
Detail