Contract Notice Detail
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Base Total Price:
217,389.1 Dominican Pesos
Request Reference:
CNNC-DAF-CD-2025-0015
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA E INSUMOS ELECTRICOS Y DE COCINA PARA USO DE ESTA OFICINA COORDINADORA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA E INSUMOS ELECTRICOS Y DE COCINA PARA USO DE ESTA OFICINA COORDINADORA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Independencia No. 752, Estancia San Géronimo, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/08/2025 13:00:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/08/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/08/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/08/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/08/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/08/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2025 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,623.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
5,357.20
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,304.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,663.80
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,298.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por compra de gastables de oficina y electricos para uso de esta CNNC.
13,623.10
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755628233993ces0V
1
13,623.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/08/2025 13:29:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/08/2025 15:16:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/08/2025 15:16:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/08/2025 15:30:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/08/2025 15:36:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA SIMPLE MAXIMA.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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REQUISICION GASTABLES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TÉCNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1814128
19/08/2025 13:58
130,383.19 Dominican Pesos
Final Report:
19/08/2025 13:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
G3 Industrial, SRL
56,399.28 Dominican Pesos
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Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL
37,735.02 Dominican Pesos
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Romiva, SRL
13,623.1 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
22,625.78 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
217,389.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11 500/1 500/1
300
UD
354
106,200.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE BOLÍGRAFOS ROJOS 12/1
5
DOC
75
375.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE BOLÍGRAFOS AZUL 12/1
3
DOC
75
225.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPA AZUL (12/1 )
4
DOC
129.8
519.20
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLO 12//1
6
DOC
194
1,164.00
6
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN BARRA 40GR
10
UD
212.4
2,124.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS SATINADO BLANCO (8 1/2 X11) 25/1
2
CAJ
1,003
2,006.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS AMARILLO ( 8 1/2X11) 100/1
2
CAJ
1,416
2,832.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS PARTITION 8.5 X 11 6 DIVISIONES COLOR LADRILLO
30
UD
354
10,620.00
10
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑOS METÁLICOS NO.33 MM (100/1) CAJITAS
100
UD
53
5,300.00
11
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETEROS 25MM NEGRO (12/1)
25
UD
64.9
1,622.50
12
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTORES DE HOJAS TRANSPARENTES, 8.5 x11 PRINTEK 100/1
20
PAQ
290
5,800.00
13
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST -IT VARIOS COLORES ( 3X3) 5/1
20
PAQ
348.1
6,962.00
14
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
PAQUETE DE SOBRE PARA CD/DVD DE PAPEL 100/1
1
PAQ
413
413.00
15
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA AMARILLO 9X12 ( 500/1)
1
CAJ
1,416
1,416.00
16
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA GRANDE DE METAL 20 HOJAS COLOR NEGRO DE OFICINA
10
UD
330.4
3,304.00
17
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA DE RAYA AMARILLA (5*8)
10
UD
70.8
708.00
18
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA DE RAYA AMARILLA ( 8 1/2 X 11)
10
UD
106.2
1,062.00
19
44122026 - Garras para pa
(...)
44122026 - Garras para papel
2.3.9.2.01
SACA GRAPA METÁLICO
10
UD
70.8
708.00
20
43201808 - Disco compacto
(...)
43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura
2.3.9.2.01
CD EN BLANCO ROM
200
UD
53.1
10,620.00
21
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ FALDOS DE 20 LIBRAS
4
UD
5,900
23,600.00
22
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA 5 LIBRAS
15
PAQ
177
2,655.00
23
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR BLANCA 5 LIBRAS
15
PAQ
177
2,655.00
24
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
ENDULZANTE SPLENDAR CAJA 1,000 UNIDADAD
1
CAJ
1,534
1,534.00
25
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMA EN POLVO PARA CAFÉ TAMAÑO GRANDE
5
UD
649
3,245.00
26
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CLORO GL
5
GAL
141
705.00
27
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MULTIUSO PERFUMADO GL
3
GAL
141
423.00
28
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR
25
UD
23.6
590.00
29
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA PARA FREGAR 24/1
1
CAJ
2,418
2,418.00
30
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA LA COCINA MULTIUSO MICROFIBRA
10
UD
41.3
413.00
31
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARITAS PARA CAFÉ, PEQUEÑITAS COLOR ACERO INOX
20
UD
17.7
354.00
32
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAÑUELOS KLEENEX EN CAJITAS, NO SUELTOS .
10
UD
241.9
2,419.00
33
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
BARRA DE GRANOLA NATURAL VALLEY
6
CAJ
1,000.3
6,001.80
34
39121416 - Tapas de conec
(...)
39121416 - Tapas de conectores eléctricos
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE BLANCO DOBLE
18
UD
177
3,186.00
35
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTORES DE 1 GOLPE
4
UD
94.4
377.60
36
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTORES DE 2 GOLPE
3
UD
118
354.00
37
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS HÚMEDAS Y O PAÑITOS HÚMEDOS
10
UD
82.6
826.00
38
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
SET DE DISPENSADOR AUTOMÁTICO MAS FRAGRANCIA FRESCA, DEBE VENIR EL DISPENSADOR MÁS AROMA .
1
UD
1,652
1,652.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1814128
Informe final de la selección DO1.AWD.1814128
19/08/2025 13:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.689323
La lista de oferentes del proceso CNNC-DAF-CD-2025-0015 publicada por Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales
19/08/2025 13:29
(UTC -4 hours)
Detail