Contract Notice Detail
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Base Total Price:
97,692.66 Dominican Pesos
Request Reference:
INAP-DAF-CD-2025-0102
Request Name:
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA BAÑOS, ARTICULOS PARA VEHICULO Y INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PARA EL INAP
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA BAÑOS, ARTICULOS PARA VEHICULO Y INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PARA EL INAP
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/08/2025 12:04:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/08/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/08/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/08/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/08/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/08/2025 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/08/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/08/2025 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
97,692.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
4,809.96
DOP
----
View
2.3.9.8.02
23,049.51
DOP
----
View
2.3.9.1.01
15,764.59
DOP
----
View
2.6.5.7.01
9,977.60
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,573.96
DOP
----
View
2.3.9.3.01
2,667.56
DOP
----
View
2.3.9.6.01
36,268.76
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,580.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
102
Transferencia
97,692.64
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755187657546IYISK
1
97,692.64
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/08/2025 08:06:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
especificaciones tecnicas 0085.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acta de inicio 0085.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud de compras 102.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1812101
14/08/2025 08:11
97,692.62 Dominican Pesos
Final Report:
14/08/2025 08:11
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Contract Value
Document(s)
S&Y Supply, SRL
97,692.62 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
PINTURA, HERRAMIENTAS Y DISPENSADORES
-
Subtotal
27,051.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL
2
UD
4,300.69
8,601.38
2
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JAVOL
8
UD
920.4
7,363.20
4
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01
TALADRO ELECTRICO
1
UD
9,977.59
9,977.59
5
27112126 - Alicates plano
(...)
27112126 - Alicates planos
2.3.6.3.04
ALICATE MECANICO
1
UD
231.39
231.39
5
27112126 - Alicates plano
(...)
27112126 - Alicates planos
2.3.6.3.04
ALICATE DE PRESION
1
UD
378.29
378.29
7
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles
2.3.9.6.01
LINTERNA RECARGABLE
1
UD
500
500.00
1.2
PINTURA, HERRAMIENTAS Y DISPENSADORES
-
Subtotal
68,240.81
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
42171917 - Estuches o bol
(...)
42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia
2.3.9.3.01
BOTIQUEN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA VEHICULOS
4
UD
666.88
2,667.52
3
39121441 - Cable de puent
(...)
39121441 - Cable de puente eléctrico (jumper)
2.3.9.6.01
JUMPER DE BATERIA CON BOMBA DE AIRE
4
UD
8,953.59
35,814.36
4
27111706 - Llave de tuerc
(...)
27111706 - Llave de tuercas de boca abierta
2.3.6.3.04
LLAVE DE RUEDA PARA VEHICULO
4
UD
412.15
1,648.60
5
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
TAPA DE INODOROS
4
UD
1,202.49
4,809.96
7
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
LLAVE LAVAMANOS
6
UD
3,806.18
22,837.08
9
27111710 - Llaves allen
2.3.6.3.04
KIT LLAVE ALLEN
1
UD
463.29
463.29
1.3
ADQ DE EXTINTORES
-
Subtotal
2,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46191601 - Extintores
2.3.9.9.04
EXTINTORES
4
UD
600
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1812101
Informe final de la selección DO1.AWD.1812101
14/08/2025 08:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.687415
La lista de oferentes del proceso INAP-DAF-CD-2025-0102 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública
14/08/2025 08:06
(UTC -4 hours)
Detail