Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
236,379 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0056
Request Name:
ADQUISICIÓN DE CAFÉ, BOTELLITAS DE AGUA, CREMORA, AZUCAR, NUEZ MOSCADA Y CAJA DE JUGO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE CAFÉ, BOTELLITAS DE AGUA, CREMORA, AZUCAR, NUEZ MOSCADA Y CAJA DE JUGO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/08/2025 08:01:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/08/2025 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/08/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/08/2025 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/08/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/08/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
91,499.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
91,499.64
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago Industrias Banilejas, SAS
91,499.64
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
128
1
91,499.64
DOP
Vencido
certificacion de cuota a comprometer_0001_0001_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/08/2025 10:37:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/08/2025 03:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/08/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/08/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/08/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/08/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD 77_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE existencia de fondo.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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especificacion tecnica (3).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acta 12-2025_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1811727
14/08/2025 11:05
253,699.64 Dominican Pesos
Final Report:
14/08/2025 11:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua de Altura Premium, SRL
22,500 Dominican Pesos
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Juan Valentin Caraballo Moscoso
75,800 Dominican Pesos
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Agua Pensakola, SRL
50,000 Dominican Pesos
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Negocios Zaragh, SRL
13,900 Dominican Pesos
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Industrias Banilejas, SAS
91,499.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
AZUCAR, BOTELLONES DE AGUA , CREMORA
-
Subtotal
236,379.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR
12
UD
3,800
45,600.00
2
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGO
20
UD
1,100
22,000.00
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ
300
LB
262.93
78,879.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
500
UD
45
22,500.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZ FALDO DE 20
400
PAQ
125
50,000.00
6
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
CREMORA
20
UD
595
11,900.00
7
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
NUEZ MOSCADA
10
UD
550
5,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1811727
Informe final de la selección DO1.AWD.1811727
14/08/2025 11:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.687578
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0056 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
14/08/2025 10:37
(UTC -4 hours)
Detail