Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
221,887.2 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-DAF-CD-2025-0114
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIALES FERRETEROS (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIALES FERRETEROS (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/08/2025 12:10:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2025 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/08/2025 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/08/2025 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/08/2025 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/08/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/08/2025 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/08/2025 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/08/2025 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
221,887.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
221,887.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIALES FERRETEROS (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES)
221,887.20
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1758120869489kibP6
1
221,887.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/08/2025 14:48:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/08/2025 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1811351
13/08/2025 14:50
221,887.2 Dominican Pesos
Final Report:
13/08/2025 14:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Solugral, SRL
221,887.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
221,887.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45121614 - Kits de reacon
(...)
45121614 - Kits de reacondicionamiento
2.3.9.8.02
UND SOPLADORAS
2
UD
29,854
59,708.00
2
45121614 - Kits de reacon
(...)
45121614 - Kits de reacondicionamiento
2.3.9.8.02
UND MAQUINA DE SOLDAR
1
UD
47,200
47,200.00
3
45121614 - Kits de reacon
(...)
45121614 - Kits de reacondicionamiento
2.3.9.8.02
UND MOTAS DE PINTAR
3
UD
212.4
637.20
4
45121614 - Kits de reacon
(...)
45121614 - Kits de reacondicionamiento
2.3.9.8.02
UND TORNILLOS 1X8
60
UD
5.9
354.00
5
45121614 - Kits de reacon
(...)
45121614 - Kits de reacondicionamiento
2.3.9.8.02
UND CAJAS DE CLAVOS DE 50 LIBRAS
1
UD
3,941.2
3,941.20
6
45121614 - Kits de reacon
(...)
45121614 - Kits de reacondicionamiento
2.3.9.8.02
NEVERA 62QT GRIS RUEDAS ASA, CAPACIDAD 58.6L, COLOR GRIS, ALTO 18 PULG, ANCHO 28.2 PULG, FONDO 15 PULG.
2
UD
16,968.4
33,936.80
7
45121614 - Kits de reacon
(...)
45121614 - Kits de reacondicionamiento
2.3.9.8.02
TERMO 5GAL/19L NARANJA SEAT TOP
10
UD
6,608
66,080.00
8
45121614 - Kits de reacon
(...)
45121614 - Kits de reacondicionamiento
2.3.9.8.02
CARRO PLATAFORMA 300 KG PLEGABLE
1
UD
10,030
10,030.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1811351
Informe final de la selección DO1.AWD.1811351
13/08/2025 14:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.687250
La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CD-2025-0114 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
13/08/2025 14:48
(UTC -4 hours)
Detail