Contract Notice Detail
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Base Total Price:
295,220 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJPP-DAF-CM-2025-0054
Request Name:
ADQUISICION DE MAYORDOMIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MAYORDOMIA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/08/2025 10:25:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/08/2025 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/08/2025 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/08/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/08/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18/08/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/08/2025 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/08/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2025 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
232,355.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
92,899.68
DOP
----
View
2.2.9.1.01
9,299.95
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,749.98
DOP
----
View
2.3.7.2.03
12,000.60
DOP
----
View
2.3.7.2.06
2,199.99
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,000.10
DOP
----
View
2.3.9.1.01
7,405.40
DOP
----
View
2.6.3.1.01
102,799.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago unico
232,355.62
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-0054
2
232,355.62
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer 0054_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/08/2025 15:35:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/08/2025 12:05:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/08/2025 03:59:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificado 0054_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud 0054_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica 0054_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de inicio de comite de compras 0054_0001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1811357
13/08/2025 15:37
232,355.62 Dominican Pesos
Final Report:
13/08/2025 15:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Fraimer, SRL
232,355.62 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
295,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLAS S/N 6/1 PARA DISPENSADOR (FARDOS)
75
UD
1,100
82,500.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO S/N DOBLE HOJA 48/1 (FARDOS)
20
UD
1,056
21,120.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 (FARDOS)
8
UD
1,100
8,800.00
4
73101612 - Servicios de p
(...)
73101612 - Servicios de producción de jabones o preparaciones para limpieza o perfumes o cosméticos
2.2.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1 GL
6
CAJ
1,580
9,480.00
5
42281603 - Desinfectante
(...)
42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE 6/1 GL
15
CAJ
1,270
19,050.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO 6/1 GL
5
CAJ
870
4,350.00
7
42203408 - Kits de fundas
(...)
42203408 - Kits de fundas cardiovasculares
2.6.3.1.01
500/FUNAS / PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/ROJO (FARDOS)
8
UD
3,350
26,800.00
8
42203408 - Kits de fundas
(...)
42203408 - Kits de fundas cardiovasculares
2.6.3.1.01
500 / FUNDAS / PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/ NEGRO (FARDOS)
15
UD
3,100
46,500.00
9
47131613 - Sujetador de t
(...)
47131613 - Sujetador de traperos o escobas
2.3.9.1.01
SUAPE NO.44 FIBRAS BLANCAS
12
UD
385
4,620.00
10
73101612 - Servicios de p
(...)
73101612 - Servicios de producción de jabones o preparaciones para limpieza o perfumes o cosméticos
2.2.9.1.01
JABON LAVA PLATOS 6/1 GL
1
CAJ
1,700
1,700.00
11
73101612 - Servicios de p
(...)
73101612 - Servicios de producción de jabones o preparaciones para limpieza o perfumes o cosméticos
2.2.9.1.01
BOMBA PARA DESTAPAR INODORO
12
UD
225
2,700.00
12
12191501 - Disolventes ar
(...)
12191501 - Disolventes aromáticos
2.3.7.2.06
ACE (SACO)
2
UD
1,200
2,400.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
12
UD
300
3,600.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PALO DE ESCOBA
12
UD
50
600.00
15
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.3.6.3.04
CEPILLO DE PARED
20
UD
150
3,000.00
16
14121903 - Papel periódic
(...)
14121903 - Papel periódico de alto brillo
2.3.3.2.01
BRILLO DE ACERO INOXIDABLE
50
UD
30
1,500.00
17
42203408 - Kits de fundas
(...)
42203408 - Kits de fundas cardiovasculares
2.6.3.1.01
500/ FUNDAS / PLASTICAS 24X28 C-110 LD C/ROJO (FARDOS)
10
UD
2,150
21,500.00
18
42203408 - Kits de fundas
(...)
42203408 - Kits de fundas cardiovasculares
2.6.3.1.01
100/ FUNDAS / PLASTICAS 35 X 50 C-110 C / ROJO (FARDOS)
10
UD
1,150
11,500.00
19
42203408 - Kits de fundas
(...)
42203408 - Kits de fundas cardiovasculares
2.6.3.1.01
500 / FUNDAS / PLASTICAS 24 X 28 C-110 LD C / NEGRO (FARDOS)
8
UD
1,750
14,000.00
20
42203408 - Kits de fundas
(...)
42203408 - Kits de fundas cardiovasculares
2.6.3.1.01
100 / FUNDAS / PLASTICAS 35 X 50 C-110 LD C / NEGRO (FARDOS)
10
UD
950
9,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1811357
Informe final de la selección DO1.AWD.1811357
13/08/2025 15:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.687303
La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CM-2025-0054 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina
13/08/2025 15:35
(UTC -4 hours)
Detail