Contract Notice Detail
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Base Total Price:
37,735 Dominican Pesos
Request Reference:
HMNSC-DAF-CD-2025-0027
Request Name:
Adquisicion de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/08/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/08/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/08/2025 12:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/08/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/08/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,429.52
DOP
Budget Appropriation Value
36,429.52
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
680.01
DOP
----
View
2.3.7.2.01
999.93
DOP
----
View
2.3.9.1.01
15,919.89
DOP
----
View
2.3.3.2.01
7,935.11
DOP
----
View
2.3.9.5.01
6,739.68
DOP
----
View
2.3.5.5.01
720.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,819.98
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,614.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
36,429.52
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
36,429.52
DOP
Aprobado
cuota a compromiso ultima.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/08/2025 13:36:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/08/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/08/2025 12:48:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras HOSPITAL .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica de alimentos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificación existencia de fondos HOSPITAL.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acta de aprobacion del hospital nuestra señora del carmen.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1808651
08/08/2025 13:38
36,429.53 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/08/2025 13:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Anelsy, SRL
36,429.53 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
37,735.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negras #22
10
PAQ
150
1,500.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel negro
40
PAQ
80
3,200.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos #7oz
30
PAQ
80
2,400.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos #2
4
PAQ
185
740.00
5
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
Brillos gordos
10
UD
30
300.00
6
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
Brillos finos
1
PAQ
210
210.00
7
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cubiertos
25
PAQ
35
875.00
8
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
Papel pvc 14
1
PAQ
730
730.00
9
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Jabón bola azul
15
UD
30
450.00
10
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Zafacón grande
1
UD
650
650.00
11
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
9
UD
250
2,250.00
12
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de 10oz
20
PAQ
120
2,400.00
13
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Detergente en polvo
1
UD
1,180
1,180.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillones
5
UD
250
1,250.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suapes
8
UD
350
2,800.00
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas de tanques
1
CAJ
1,530
1,530.00
17
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Baygon 400ml
2
UD
340
680.00
18
48101901 - Vajilla fina p
(...)
48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas.
2.3.9.5.01
Platos hondo #9
4
UD
125
500.00
19
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
cloro
4
GAL
170
680.00
20
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
Platos Picadera
25
UD
10
250.00
21
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño normal
3
PAQ
1,550
4,650.00
22
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Fosforo
20
PAQ
55
1,100.00
23
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
16
GAL
430
6,880.00
24
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de 500 uni
1
PAQ
160
160.00
25
24121509 - Bandejas para
(...)
24121509 - Bandejas para empacar
2.3.9.9.05
Bandejas
15
UD
8
120.00
26
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
Papel de aluminio 200ft
1
UD
250
250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1808651
Informe final de la selección DO1.AWD.1808651
08/08/2025 13:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.685759
La lista de oferentes del proceso HMNSC-DAF-CD-2025-0027 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen
08/08/2025 13:36
(UTC -4 hours)
Detail