Contract Notice Detail
Summary Information

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1,338,500 Dominican Pesos
 
CULTURA-DAF-CM-2025-0045 
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES POP PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES MUJER”. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES POP PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES MUJER”. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
distrito Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/08/2025 15:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,312,797.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.051,312,797.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES POP PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES MUJER”.1,312,797.20  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1755793942832XEcJ711,312,797.20  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/08/2025 10:51:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
12/08/2025 09:32:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
12/08/2025 09:32:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRA CM-0045.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC.C.023 contrato-ejecucion-de-bienes.docxOtherDownload
SNCC.F.034-Presentación de Oferta.docxOtherDownload
SNCC.F.042-Información sobre el Oferente.docxOtherDownload
SNCC.F.056-Formulario Entrega Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
PLIEGO ADQUISICION POP.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
CONVOCATORIA CM-0045.pdfOtherDownload
ACTA DE INICIO CM-0045.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ACTA DE INICIO CM-0045.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.181551321/08/2025 11:021,312,797.2 Dominican PesosActive
    Final Report:21/08/2025 11:02Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL1,312,797.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES PROMOCIONALES POP-
    
Subtotal
1,338,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
80141611 - Servicios de p(...)
2.3.9.9.05Sombrillas tipo paraguas XXXI Bienal 500UD750375,000.00
    
2
80141611 - Servicios de p(...)
2.3.9.9.05Sombrillas tipo paraguas FIL 250UD750187,500.00
    
3
80141611 - Servicios de p(...)
2.3.9.9.05Bolsos de Polipropileno500UD250125,000.00
    
4
80141611 - Servicios de p(...)
2.3.9.9.05Libretas ecologicas FIL1,000UD300300,000.00
    
5
80141611 - Servicios de p(...)
2.3.9.9.05Gorras Bull denim con velcro ajustable en la parte trasera FIL Color blanco con franjas amarillas en el borde frontal con el logo FIL en DTF full color en la parte frontal.750UD450337,500.00
    
6
80141611 - Servicios de p(...)
2.3.9.9.05Gorras Bull denim con velcro ajustable en la parte trasera “SG” Bordadas, color azul noche estrellada, logotipo 4x2 pulgadas30UD45013,500.00
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TypeReferenceSubjectDate
21/08/2025 11:02 (UTC -4 hours)
Detail
21/08/2025 10:51 (UTC -4 hours)
Detail
14/08/2025 15:10 (UTC -4 hours)
Detail