Contract Notice Detail
Summary Information

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179,600 Dominican Pesos
 
HRDAC-DAF-CD-2025-0439 
Adquisición De Suministro De Oficina (Tinta, Tóner y Tambor)  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición De Suministro De Oficina (Tinta, Toner y Tambor)  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/08/2025 14:38:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
211,928.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0635,872.00  DOP----View
2.3.9.2.01139,476.00  DOP----View
2.6.2.4.0136,580.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE SUMINISTRO DE OFICINA (TINTA, TONER, TAMBOR)211,928.00  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202500001211,928.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/08/2025 14:45:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/08/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA 0439.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA 0439.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
COMPRA O CONTRATACION 0439.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA 0439.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.180684505/08/2025 14:46211,928 Dominican PesosActive
    Final Report:05/08/2025 14:46Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Impresora KR, SRL211,928 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
179,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA NEGRA GT53 XL8UD9507,600.00
    
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTAS AMARILLA GT528UD9507,600.00
    
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA AZUL GT528UD9507,600.00
    
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTAS MAGENTA GT528UD9507,600.00
    
 
5
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER HP 17 A15UD5,80087,000.00
    
6
60131405 - Tambores
2.6.2.4.01TAMBOR HP 19A5UD6,20031,000.00
    
 
7
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER HP 230X4UD7,80031,200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/08/2025 14:46 (UTC -4 hours)
Detail
05/08/2025 14:45 (UTC -4 hours)
Detail