Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
78,750 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0038
Request Name:
Adquisición de Suministro de Limpieza Correspondientes al Tercer Trimestre del año 2025
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
06/08/2025 14:04:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
Adquisición de Suministro de Limpieza Correspondientes al Tercer Trimestre del año 2025
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/08/2025 08:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/08/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/08/2025 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/08/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/08/2025 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/08/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/09/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
78,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
35,800.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
30,850.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
12,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0038
1
92,925.00
DOP
Vencido
FONDOS 38.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/08/2025 11:55:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/08/2025 09:00:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/08/2025 09:58:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
04/08/2025 10:13:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION 38.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FONDOS 38.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOL 38.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHATEC 38.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1806825
05/08/2025 12:58
92,925 Dominican Pesos
Final Report:
05/08/2025 12:58
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jimusa Comercial JC, SRL
92,925 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Material de Limpieza Tercer Trimestre
-
Subtotal
78,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Desinfectante con aroma
30
GAL
190
5,700.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos
30
GAL
300
9,000.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
30
GAL
140
4,200.00
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra aromatica
50
UD
70
3,500.00
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Spray Aromatizante
20
UD
330
6,600.00
10
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables no.10
5
CAJ
6,170
30,850.00
8
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Jabon de cuaba
20
GAL
270
5,400.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas 24 x 30 negras
20
PAQ
350
7,000.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas 18 x 24 negras
30
PAQ
170
5,100.00
4
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Toallita microfibras
20
UD
70
1,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1925647
Declaración de Proceso Desierto: ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0038
06/08/2025 14:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1806825
Informe final de la selección DO1.AWD.1806825
05/08/2025 12:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.684102
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0038 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
05/08/2025 11:55
(UTC -4 hours)
Detail