Contract Notice Detail
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Base Total Price:
206,825 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CD-2025-0123
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DEL POLÍGONO DE TIRO VIRTUAL EN LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA “VICEALMIRANTE MANUEL RAMÓN MONTES ARACHE”, ARD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DEL POLÍGONO DE TIRO VIRTUAL EN LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA “VICEALMIRANTE MANUEL RAMÓN MONTES ARACHE”, ARD
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2025 13:05:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/07/2025 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2025 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/07/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2025 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/07/2025 13:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2025 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/08/2025 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
208,908.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
44,503.70
DOP
----
View
2.3.9.9.04
58,671.96
DOP
----
View
2.3.9.8.02
98,407.28
DOP
----
View
2.3.6.3.06
7,325.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
208,908.38
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754328500628cIzFR
1
208,908.38
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2025 16:41:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1804259
31/07/2025 16:48
208,908.38 Dominican Pesos
Final Report:
31/07/2025 16:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Reiny, SRL
208,908.38 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
149,275.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA SHEETROCK
19
UD
2,325
44,175.00
2
30102306 - Perfiles de al
(...)
30102306 - Perfiles de aluminio
2.3.6.3.06
MAINT TEE A 12 PIES
32
UD
225
7,200.00
3
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
PUERTA POLIMETAL 90 X 2.2 CON TRANZON
4
UD
11,500
46,000.00
4
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
PUERTA POLIMETAL (1 X 2.10) Y (90 X 2.10
6
UD
8,650
51,900.00
1.2
MATERIALES DE FERRETRIA
-
Subtotal
57,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN DE SEGURIDAD
13
UD
1,750
22,750.00
6
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA YALE
6
UD
5,800
34,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1804259
Informe final de la selección DO1.AWD.1804259
31/07/2025 16:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.682866
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0123 publicada por Armada de República Dominicana
31/07/2025 16:41
(UTC -4 hours)
Detail