Contract Notice Detail
Summary Information

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100,200 Dominican Pesos
 
SIUBEN-DAF-CD-2025-0070 
Compra de materiales y componentes para mantenimientos informáticos. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de materiales y componentes para mantenimientos informáticos. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

31/07/2025 09:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2025 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
109,698.70 DOP
109,698.70 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01109,698.70  DOP
109,698.70  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de materiales y componentes para mantenimientos informáticos.109,698.70  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1754677003300W4R2m1109,698.70  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/08/2025 12:38:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
01/08/2025 09:28:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
01/08/2025 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
01/08/2025 10:12:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Formulario de Información del Oferente 042.docxOtherDownload
Oferta Económica 033.docxOferta Económica (Cotización) Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docxOtherDownload
ACTA DE APROBACION PROCEDIMIENTO COMPRAS JULIO - SEPTIEMBRE 2025.pdfOtherDownload
Acto de aprobación de especificaciones técnicas-inicio de procedimiento-peritos-responsables.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Codigo de Integridad SIUBEN v1.2 02 11 2023.pdfOtherDownload
Constancia de entendimiento del codigo de integridad - proveedores.pdfOtherDownload
Ficha técnica SIUBEN-DAF-CD-2025-0070.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Invitación SIUBEN-DAF-CD-2025-0070.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compras SIUBEN-DAF-CD-2025-0070.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Entrada de Diario y Certificado de Apropiación.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitud Departamental.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.180821007/08/2025 15:42109,698.7 Dominican PesosActive
    Final Report:07/08/2025 15:42Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL109,698.7 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Compra de materiales para uso de mantenimiento informáticos-
    
Subtotal
43,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44102912 - Soluciones lim(...)
2.3.9.2.01Latas limpiadores de contacto, Unidad de 590 Ml30UD84025,200.00
    
 
2
44102912 - Soluciones lim(...)
2.3.9.2.01Latas limpiadores de pantalla, Unidad de 210 Ml30UD60018,000.00
1.2  
 Compra de componentes para mantenimientos informáticos-
    
Subtotal
57,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01Discos duros SDD NVMe M.2 de 512 GB de 3200 MB/S hasta 5,000 MB/S5UD5,00025,000.00
    
 
2
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01Discos duros SATA de 2.5 pulgadas de 512GB de 500 a 600 MB/S 5UD6,00030,000.00
    
 
3
27111511 - Cortadores de (...)
2.3.6.3.04Ethernet Crimping Tool1UD2,0002,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/08/2025 09:11 (UTC -4 hours)
Detail
08/08/2025 09:08 (UTC -4 hours)
Detail
07/08/2025 15:42 (UTC -4 hours)
Detail
07/08/2025 12:38 (UTC -4 hours)
Detail
06/08/2025 07:16 (UTC -4 hours)
Detail
06/08/2025 07:14 (UTC -4 hours)
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