Contract Notice Detail
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Base Total Price:
155,975 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CD-2025-0586
Request Name:
FERRETERIA 07
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
FERRETERIA 07
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/07/2025 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/07/2025 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/07/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/07/2025 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/07/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/07/2025 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2025 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2025 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,027.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
994.98
DOP
----
View
2.3.9.6.01
33,501.97
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,979.99
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,900.06
DOP
----
View
2.6.5.7.01
12,750.01
DOP
----
View
2.3.9.8.02
38,150.05
DOP
----
View
2.3.9.8.01
67,699.94
DOP
----
View
2.3.6.2.02
44,620.01
DOP
----
View
2.6.1.4.01
28,800.02
DOP
----
View
2.3.6.1.01
1,800.09
DOP
----
View
2.3.9.9.04
7,450.01
DOP
----
View
2.3.6.4.06
1,380.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
248,027.14
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-08-364
2
248,027.14
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 364.doc
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/08/2025 09:51:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/07/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.doc
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1807409
06/08/2025 10:07
248,027.13 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/08/2025 10:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Miguelina Vasquez Castillo
248,027.13 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
155,975.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA CIRCULAR DE LED 18
5
UD
800
4,000.00
2
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
SEGUETAS
10
UD
80
800.00
3
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA CIRCULAR DE 12 LED
5
UD
500
2,500.00
4
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
TORO-BOND GALON
3
UD
600
1,800.00
5
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
SILICON 10.1 ONZ (TUBO)
10
UD
400
4,000.00
6
60124403 - Alambre de alu
(...)
60124403 - Alambre de aluminio
2.3.6.3.06
ALAMBRE DULCE (ROLLO)
6
UD
125
750.00
7
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERA TIPO T ALUMINIO
1
UD
6,000
6,000.00
8
40141608 - Válvulas hidrá
(...)
40141608 - Válvulas hidráulicas
2.3.9.8.02
VALVULA P/INODORO COMPLETA DE 2 P
10
UD
900
9,000.00
9
40141608 - Válvulas hidrá
(...)
40141608 - Válvulas hidráulicas
2.3.9.8.02
VALVULA P/INODORO COMPLETA DE 3 P
7
UD
1,000
7,000.00
10
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE P/LAVAMANO METAL
27
UD
1,000
27,000.00
11
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO
3
UD
6,000
18,000.00
12
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE DUPLO 4M/M (METROS)
375
UD
35
13,125.00
13
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICO DE PARED DE 18
6
UD
3,000
18,000.00
14
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO (FUNDA 2-LIBRAS)
18
UD
80
1,440.00
15
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO DE 50MM
5
UD
600
3,000.00
16
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
LAVAMANO C/PEDESTAL BLANCO
2
UD
3,000
6,000.00
17
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
ENCHUFE C/TAPA
10
UD
200
2,000.00
18
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06
TORNILLO P/BACINETA DE INODORO (METAL)
10
UD
80
800.00
19
40142007 - Mangueras espe
(...)
40142007 - Mangueras especiales
2.3.9.8.02
MANGUERA P/LAVAMANO # 24 (PLASTICA)
10
UD
390
3,900.00
20
40142007 - Mangueras espe
(...)
40142007 - Mangueras especiales
2.3.9.8.02
MANGUERA P/INODORO # 20 plstica
12
UD
400
4,800.00
21
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN PLANO DE METAL
1
UD
2,000
2,000.00
22
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
PERA P/INODORO AZUL
10
UD
300
3,000.00
23
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON SENSILLO DE PVC
5
UD
380
1,900.00
24
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
DISCO PARA MADERA 7 ¼ DE 40
2
UD
580
1,160.00
25
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE MEZCLADORA P/BAÑO
7
UD
2,000
14,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1807409
Informe final de la selección DO1.AWD.1807409
06/08/2025 10:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.684479
La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2025-0586 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
06/08/2025 09:51
(UTC -4 hours)
Detail