Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,043,564.1 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CM-2025-0013
Request Name:
COMPRA DE JUNTAS, RODAMIENTOS Y COUPLING
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE JUNTAS, RODAMIENTOS Y COUPLING
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2025 15:01:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
31/07/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
06/08/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/08/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/08/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2025 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,141,054.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
22,715.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
50,327.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
508,762.90
DOP
----
View
2.3.6.3.06
13,216.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
267,730.20
DOP
----
View
2.3.9.6.01
98,058.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
180,245.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
1,141,054.10
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754078015647qMCNI
1
1,141,054.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/08/2025 12:08:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/07/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/07/2025 12:08:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/07/2025 14:37:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1805222
01/08/2025 12:11
1,141,054.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/08/2025 12:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JG Acueductos Y Partes, SRL
1,141,054.1 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
175,928.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121422 - Acoplamientos
(...)
39121422 - Acoplamientos mecánicos
2.3.9.6.01
S-FLEX COUPLING LOVEJOY #09
5
UD
12,000
60,000.00
1
39121422 - Acoplamientos
(...)
39121422 - Acoplamientos mecánicos
2.3.9.6.01
S-FLEX COUPLING LOVEJOY #06
5
UD
8,600
43,000.00
1
31171510 - Rodamientos es
(...)
31171510 - Rodamientos esféricos
2.3.6.3.06
RODAMIENTO 6215-J
3
UD
4,330
12,990.00
1
31171510 - Rodamientos es
(...)
31171510 - Rodamientos esféricos
2.3.6.3.06
RODAMIENTO 6311
2
UD
4,109
8,218.00
1
31171510 - Rodamientos es
(...)
31171510 - Rodamientos esféricos
2.3.6.3.06
RODAMIENTO 6208
2
UD
1,060
2,120.00
1
31181501 - Juntas obturad
(...)
31181501 - Juntas obturadoras plásticas
2.3.9.8.01
JUNTA PVC 3/4
75
UD
50
3,750.00
1
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MACHETE 22 VAR
10
UD
500
5,000.00
1
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
LLAVE DE BOLA HG DE 2
8
UD
2,700
21,600.00
1
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
CINTA DE PRECAUCION
50
UD
140
7,000.00
1
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PVC DE 2
50
FT
90
4,500.00
1
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PVC DE 3
50
FT
155
7,750.00
1.2
operaciones
-
Subtotal
396,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
40141609 - Válvulas de co
(...)
40141609 - Válvulas de control
2.3.9.8.02
Válvulas HG DE 6
7
UD
21,000
147,000.00
8
31181503 - Juntas obturad
(...)
31181503 - Juntas obturadoras de metal
2.3.9.8.01
JUNTAS NORMAL HG 3
240
UD
710
170,400.00
8
31181503 - Juntas obturad
(...)
31181503 - Juntas obturadoras de metal
2.3.9.8.01
JUNTAS NORMAL HG 6
50
UD
900
45,000.00
8
31181503 - Juntas obturad
(...)
31181503 - Juntas obturadoras de metal
2.3.9.8.01
JUNTAS NORMAL HG 16
8
UD
1,800
14,400.00
8
31181503 - Juntas obturad
(...)
31181503 - Juntas obturadoras de metal
2.3.9.8.01
JUNTAS NORMAL HG 20
8
UD
2,500
20,000.00
1.3
operaciones
-
Subtotal
11,610.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
27111605 - Picas
2.3.6.3.04
MANGO PARA PICO
20
UD
422
8,440.00
5
27111605 - Picas
2.3.6.3.04
MANGO PARA PALA
10
UD
317
3,170.00
1.4
operaciones
-
Subtotal
459,226.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC DE 3
75
UD
1,938
145,350.00
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC DE 6
10
UD
5,343.17
53,431.70
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC DE 8
10
UD
8,044.44
80,444.40
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC DE 10
2
UD
12,000
24,000.00
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC DE 16
4
UD
18,000
72,000.00
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC DE 20
4
UD
21,000
84,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1805222
Informe final de la selección DO1.AWD.1805222
01/08/2025 12:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.683134
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CM-2025-0013 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
01/08/2025 12:08
(UTC -4 hours)
Detail