Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
329,900 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2025-0021
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2025 10:20:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/07/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2025 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/07/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
04/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
06/08/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
08/08/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/08/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/08/2025 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2025 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
347,923.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
6,372.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
14,632.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
180,540.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
53,749.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
92,630.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MATERIALES DE LIMPIEZA
347,923.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754056383564Mp3SF
1
347,923.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/08/2025 09:19:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/07/2025 09:03:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/07/2025 12:38:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/07/2025 17:41:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/07/2025 22:02:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/07/2025 22:21:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
30/07/2025 09:39:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
30/07/2025 10:17:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
formulario _F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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FORMULARIO 33.docx
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Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
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SNCC F 042 Formulario Informacion oferente (5).docx
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
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solicitud limpieza 3ro_OCR.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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acta de inicio limpieza 3ro_OCR.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ficha tecnica limpieza 3ro_OCR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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convocatoria limpieza 3ro_OCR.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1805009
01/08/2025 09:24
347,923 Dominican Pesos
Final Report:
01/08/2025 09:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
BEROCID, SRL
347,923 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Útiles de cocina y comedor
-
Subtotal
40,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
caja de vasos de carton No 7 20/1 biodegradable
8
UD
1,700
13,600.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
caja de vasos de carton No 10 20/1 biodegradable
8
UD
1,900
15,200.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
caja de vasos de carton No 420/1 biodegradable
5
UD
1,800
9,000.00
4
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
atomizador para agua
15
UD
200
3,000.00
1.2
Útiles y materiales de limpieza e higiene
-
Subtotal
177,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
ambientador espray de 8 oz
40
UD
450
18,000.00
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
piedras para inodoro
100
UD
200
20,000.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
piedras para tanque de inodoro 2/1
50
UD
250
12,500.00
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
velones aromaticos
40
UD
500
20,000.00
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
ambientador para dispensado espray 6 oz
30
UD
600
18,000.00
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
plumin 2/1
12
UD
350
4,200.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes espray diferentes fragancias
12
UD
450
5,400.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
galones Desinfectantes liquidos
50
UD
450
22,500.00
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
galones de Blanqueadores
40
UD
200
8,000.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suape grande
10
UD
350
3,500.00
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
galones de Jabon liquido para manos
50
UD
250
12,500.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
galones de lavaplatos liquido
15
UD
300
4,500.00
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
galones de champoo
12
UD
400
4,800.00
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
caja de Guantes latex sin polvo 100/1
12
UD
400
4,800.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas abanico
10
UD
350
3,500.00
20
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
palita para basura
12
UD
250
3,000.00
21
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
brillo verde
24
UD
100
2,400.00
22
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
brillo doble cara
24
UD
150
3,600.00
23
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Dispensadores de ambientadores de espray
10
UD
500
5,000.00
24
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
rollos de lanilla azul
1
UD
1,500
1,500.00
1.3
Plástico
-
Subtotal
93,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
25
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
paquetes de fundas 36x55 100/1 tipo tanque negra
30
UD
1,800
54,000.00
26
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
paquetes de fundas 28x35 100/1 negra
20
UD
1,200
24,000.00
27
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
paquetes de fundas 11x17 100/1 negra
10
UD
1,500
15,000.00
1.4
Otros productos químicos y conexos
-
Subtotal
5,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
28
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol isopropílico galones
6
UD
900
5,400.00
1.5
Productos de papel y cartón
-
Subtotal
13,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
29
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
fardo de Servilletas normales 10/1
6
UD
1,500
9,000.00
30
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
caja de Servilletas 24/1
4
UD
1,000
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1805009
Informe final de la selección DO1.AWD.1805009
01/08/2025 09:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.682958
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2025-0021 publicada por Tesorería Nacional
01/08/2025 09:19
(UTC -4 hours)
Detail