Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
144,255.1 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2025-0063
Request Name:
COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, PINTURA Y OTROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
31/07/2025 09:28:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, PINTURA Y OTROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Teófilo Ferry esq. calle Ambar, Las Piedras, La Romana La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2025 14:01:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/07/2025 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/07/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/07/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
144,255.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
5,070.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
18,654.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
91,397.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
15,148.10
DOP
----
View
2.3.9.6.01
986.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
10,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
300.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
2,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753463635125S3M19
2
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
144,255.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
THERMO PLASTICO DE 5 GL
2
UD
2,535
5,070.00
1
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
MIXTO
6
M3
2,040
12,240.00
1
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA FINA O PAÑETE
3
M3
2,138
6,414.00
1
30131502 - Bloques de con
(...)
30131502 - Bloques de concreto
2.3.6.1.01
BLOCK DE 6
450
UD
45.06
20,277.00
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS
70
UD
508
35,560.00
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
VARILLAS DE 3/8X20
65
UD
226.34
14,712.10
1
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
ALAMBRE PICADO #18
7
LB
58
406.00
1
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
ALAMBRE PICADO #16
10
LB
58
580.00
1
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
TUBO DE 2X20 GALVANIZADO
25
UD
400
10,000.00
1
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILLAS DE SOLDAR FINA 6013
3
LB
77
231.00
1
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01
RUEDITA DE 2, PARA PORTON
2
UD
150
300.00
1
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
PESTILLO DE 6
1
UD
205
205.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA AZUL ALBA 41
3
GAL
900
2,700.00
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS
70
UD
508
35,560.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1922415
Declaración de Proceso Desierto: COAAROM-DAF-CD-2025-0063
31/07/2025 09:28
(UTC -4 hours)
Detail