Contract Notice Detail
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Base Total Price:
186,829.4 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0101
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIO DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIO DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/07/2025 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/07/2025 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/07/2025 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/07/2025 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/07/2025 14:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2025 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2025 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2025 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2025 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
186,829.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
87,497.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
77,880.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
15,930.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,522.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
INSUMOS DE OFICINA,
186,829.40
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753383641856o9vmv
1
186,829.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/07/2025 14:48:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud oficina 3.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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acta de inicio oficina 3.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ficha ofinina 3.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1800529
24/07/2025 14:58
186,829.4 Dominican Pesos
Final Report:
24/07/2025 14:58
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Document(s)
BEROCID, SRL
186,829.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Papel de escritorio
-
Subtotal
77,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel para impresora o fotocopiadora
150
UD
519.2
77,880.00
1.2
papel y cartón
-
Subtotal
5,522.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
Papel en formas continuas
3
UD
1,840.8
5,522.40
1.3
Accesorios
-
Subtotal
15,930.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.3.9.8.02
mouse pad
30
UD
531
15,930.00
1.4
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática
-
Subtotal
87,497.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamentos en pasta
20
UD
206.5
4,130.00
5
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamentos en gel
20
UD
206.5
4,130.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
caja de Folders de colores 100/1
2
UD
1,652
3,304.00
7
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
caja de Sobres manila para nomina 500/1
1
UD
1,593
1,593.00
8
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
caja de Sobres blanco para carta 500/1
1
UD
1,416
1,416.00
9
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
corrector tipo lapiz
20
UD
70.8
1,416.00
10
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
corrector tipo brocha
20
UD
106.2
2,124.00
11
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
postit de colores 3x3 5/1
40
UD
354
14,160.00
12
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
postit de colores 3x5 5/1 grande
40
UD
324.5
12,980.00
13
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
postit banderita de colores
40
UD
354
14,160.00
14
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
marcadores azules
24
UD
112.1
2,690.40
15
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
goma de borrar
25
UD
47.2
1,180.00
16
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
libros recotd
10
UD
767
7,670.00
17
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta transparente de 3/4
20
UD
188.8
3,776.00
18
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta transparente ancha
10
UD
212.4
2,124.00
19
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
20
UD
118
2,360.00
20
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
caja de lapiceros azul 12/1
36
UD
230.1
8,283.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1800529
Informe final de la selección DO1.AWD.1800529
24/07/2025 14:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.680196
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0101 publicada por Tesorería Nacional
24/07/2025 14:48
(UTC -4 hours)
Detail