Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,108,672.93 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSEN-DAF-CM-2025-0022
Request Name:
EQUIPOS E INSUMOS DE REHABILITACION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
EQUIPOS E INSUMOS DE REHABILITACION (Fisioterapia)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
HOSPITAL MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE Vicente Noble Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/07/2025 16:01:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/07/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/07/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
29/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
31/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/08/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
440,924.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
413,424.80
DOP
----
View
2.3.7.2.03
27,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
440,924.80
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
SRSEN-DAF-CM-2025-0022
1
440,924.80
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO022.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/08/2025 14:23:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/07/2025 07:47:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/07/2025 15:03:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION 022.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICACION DE FONDO022.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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COMUNICACION 022_001.pdf
Other
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REQUISICION 22.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 022.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO REHABILITACION 0022.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTO INICIO 22.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1806134
05/08/2025 09:46
1,119,644.68 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/08/2025 09:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Express Service Conserg Exsercon, SRL
440,924.8 Dominican Pesos
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Distribuidora Farmaceutica Ronawa, SRL
678,719.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,108,672.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42251623 - Aparatos o sum
(...)
42251623 - Aparatos o suministros para terapia ultrasónica
2.6.3.1.01
COMPRESAS FRIAS
18
UD
794.67
14,304.06
2
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES LATEX ESTERILES CAJAS
10
CAJ
14,916.2
149,162.00
3
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES ESTERIL NO. 8 CAJAS
5
CAJ
14,916.2
74,581.00
4
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES ESTERIL NO. 8 CAJAS
5
CAJ
14,916.2
74,581.00
5
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES DE NITRILO S
5
CAJ
3,423
17,115.00
6
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES DE NITRILO M
5
CAJ
3,423
17,115.00
7
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES DE NITRILO L
5
CAJ
3,423
17,115.00
8
42181501 - Depresores de
(...)
42181501 - Depresores de lengua o cuchillos o baja lenguas
2.3.9.3.01
BAJA LENGUA
2
CAJ
189
378.00
9
12161801 - Geles
2.3.7.2.03
GEL CONDUCTOR GALON
5
CAJ
1,352
6,760.00
10
12181602 - Aceites natura
(...)
12181602 - Aceites naturales
2.3.7.1.05
ACEITE NEUTRO
5
GAL
4,605
23,025.00
11
42181708 - Electrodos de
(...)
42181708 - Electrodos de parche para electrocardiografía ekg
2.3.9.3.01
ELECTRODOS DE TENS Y EMS
200
UD
650
130,000.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEN TOALLA
30
UD
650
19,500.00
13
42141704 - Recubrimientos
(...)
42141704 - Recubrimientos para colchones
2.3.9.3.01
PAPEL CAMILLA DE SEDA
30
UD
325
9,750.00
14
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL 70% CAJAS DE 4 UNIDADES
30
UD
1,275.4
38,262.00
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO ANTISEPTICO
30
GAL
710
21,300.00
16
49201501 - Trotadoras
2.6.2.2.01
CAMINADORA
2
UD
77,292
154,584.00
17
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
NEVERA P/ COPRESA FRIA
1
UD
30,682
30,682.00
18
42192210 - Sillas de rued
(...)
42192210 - Sillas de ruedas
2.6.3.1.01
SILLAS DE RUEDAS XL
4
UD
17,700
70,800.00
19
42294910 - Electrodos o c
(...)
42294910 - Electrodos o cables endoscópicos
2.6.3.2.01
ELECTRODOS TENS CABLE 50X50CM
5
UD
662
3,310.00
20
42211502 - Muletas o acce
(...)
42211502 - Muletas o accesorios para muletas
2.6.3.2.01
MULETAS DE ALUMINIO ADULTOS
8
UD
3,305
26,440.00
21
42211501 - Bastones o acc
(...)
42211501 - Bastones o accesorios para bastones
2.6.3.2.01
BASTONES RECTO ADULTO
5
UD
1,771
8,855.00
22
30201901 - Unidades médic
(...)
30201901 - Unidades médicas
2.6.9.9.01
GONIOMETRO ORTOPEDICO
6
UD
3,364
20,184.00
23
56101508 - Colchones o se
(...)
56101508 - Colchones o sets para dormir
2.6.1.2.01
COLCHONETAS
4
UD
16,343
65,372.00
24
42251610 - Pelotas o acce
(...)
42251610 - Pelotas o accesorios terapéuticos
2.3.9.3.01
PELOTA DE YOGA
6
UD
2,301
13,806.00
25
42251613 - Bandas caminad
(...)
42251613 - Bandas caminadoras ejercitadoras para rehabilitación o terapia
2.3.9.3.01
BANDA ELASTICAS
6
UD
1,817.2
10,903.20
26
56101710 - Carritos o sop
(...)
56101710 - Carritos o soportes para proyectores
2.6.1.1.01
MANCUERNAS DE 2 LIBRAS
1
UD
1,947
1,947.00
27
56101710 - Carritos o sop
(...)
56101710 - Carritos o soportes para proyectores
2.6.1.1.01
MANCUERNAS DE 4 LIBRAS
1
UD
2,641.73
2,641.73
28
56101710 - Carritos o sop
(...)
56101710 - Carritos o soportes para proyectores
2.6.1.1.01
MANCUERNAS DE 6 LIBRAS
1
UD
2,921.44
2,921.44
29
56101710 - Carritos o sop
(...)
56101710 - Carritos o soportes para proyectores
2.6.1.1.01
MANCUERNAS DE 8 LIBRAS
1
UD
3,982.5
3,982.50
30
42132105 - Sábanas para h
(...)
42132105 - Sábanas para hospital
2.3.2.2.01
SABANAS BLANCAS GRANDES PARA ADULTOS
30
UD
1,121
33,630.00
31
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
TOALLAS BLANCAS GRANDES PARA ADULTOS
30
UD
932.2
27,966.00
32
78141501 - Servicios de e
(...)
78141501 - Servicios de expedidores de fletes
2.2.4.2.01
FLETE
1
UD
17,700
17,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1806134
Informe final de la selección DO1.AWD.1806134
05/08/2025 09:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.683733
La lista de oferentes del proceso SRSEN-DAF-CM-2025-0022 publicada por Servicio Regional de Salud Enriquillo
04/08/2025 14:23
(UTC -4 hours)
Detail